W którym miesiącu uwzględnić fakturę z tytułu WNT w deklaracji VAT-7, gdy data wystawienia faktury jest wrześniowa, zaś towar dotarł do Polski wraz z fakturą w październiku?
Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 czerwca 2020 r.
Odpowiedzi udzielono: 19 stycznia 2015 r.
PYTANIE
Kontrahent z Polski dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Data wystawienia faktury wystawionej przez kontrahenta z państwa Unii jest wrześniowa, zaś towar dotarł do Polski wraz z fakturą w październiku.
W którym miesiącu uwzględnić tę fakturę w deklaracji VAT-7 - w miesiącu jej otrzymania (tj. w rozliczeniu za październik), czy też dokonać korekty deklaracji VAT-7 za wrzesień uwzględniającej tę fakturę?
W którym miesiącu należy wykazać tę transakcję w deklaracji VAT-UE?
ODPOWIEDŹ
Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX