W którym miesiącu ująć w deklaracji VAT-7 korektę faktury z tytułu importu usługi unijnej najmu maszyny - w miesiącu faktury pierwotnej, czy w miesiącu korekty?
Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 września 2020 r.
Odpowiedzi udzielono: 13 maja 2015 r.
PYTANIE
W którym miesiącu ująć w deklaracji VAT-7 korektę faktury z tytułu importu usługi unijnej najmu maszyny - w miesiącu faktury pierwotnej, czy w miesiącu korekty?
Korekta wynika z tego, że maszyna uległa zepsuciu, więc zmniejszyła się ilość dni wynajmu w miesiącu.
ODPOWIEDŹ
Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX