W którym miesiącu ująć w deklaracji VAT-7 korektę faktury z tytułu importu usługi unijnej najmu maszyny - w miesiącu faktury pierwotnej, czy w miesiącu korekty?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 30 września 2020 r.
Autor odpowiedzi: Andrzejowicz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 13 maja 2015 r.

PYTANIE

W którym miesiącu ująć w deklaracji VAT-7 korektę faktury z tytułu importu usługi unijnej najmu maszyny - w miesiącu faktury pierwotnej, czy w miesiącu korekty?

Korekta wynika z tego, że maszyna uległa zepsuciu, więc zmniejszyła się ilość dni wynajmu w miesiącu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX