W którym miesiącu dokonać korekty deklaracji VAT-7 w przypadku faktury korygującej WDT?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Jabłoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 10 grudnia 2018 r.

PYTANIE

W miesiącu październiku dokonaliśmy sprzedaży na rzecz firmy w Anglii, naliczyliśmy podatek VAT należny, ponieważ nie było informacji że dana firma posiada NIP unijny. Towar został dostarczony do Anglii. W miesiąc listopadzie klient oświadczył, że jednak ma NIP unijny i jest podatnikiem unijnym, chce abyśmy mu zwrócili podatek VAT. W listopadzie wystawiamy fakturę korygującą na minus podatek VAT.

W którym miesiącu powinniśmy umniejszyć podatek należny, jeżeli WDT powinniśmy wykazać w momencie wydania towaru i dostarczeniu na terenie Anglii, czyli w październiku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX