W którym miejscu deklaracji VAT-7 należy wykazać sprzedaż niepodlegającą opodatkowaniu dokonaną na rzecz polskiego kontrahenta ?
Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 października 2019 r.
Odpowiedzi udzielono: 24 października 2019 r.
PYTANIE
Spółka z o.o., czynny podatnik VAT, dokonuje działając w imieniu i na rzecz innego podmiotu, refakturuje poniesione koszty na kontrahenta polskiego wystawiając swoje faktury sprzedażowe. Refaktury dotyczą nie tylko usług ze stawkami VAT 23, 0% ale także np.
W którym miejscu deklaracji VAT-7 należy wykazać sprzedaż na rzecz polskiego kontrahenta np?
ODPOWIEDŹ
Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX