W jaki sposób wykazać import usługi szkoleniowej z UE?
Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie
PYTANIE
Import usługi szkoleniowej z UE (usługa szkolenia wykonana w Polsce) - szkolenie w zakresie Technologii Ultradźwiękowej Poziomu Pierwszego (normy American Society for Nondestructive Testing (ASNT). Faktura została wystawiona przez kontrahenta z UE z 0% i naszym NIP PL.
Z jaką stawką VAT i w jakich pozycjach wykazać usługę w deklaracji VAT-7, w pliku JPK i w rejestrze VAT - ze stawką 23% czy 0% VAT?
Czy jeżeli właściwa stawka to 0% VAT to czy także należy wykazać w deklaracji VAT-7 import usług?
Jaki zastosować kurs przeliczeniowy dla celów VAT, jeżeli nie było zapłaty za fakturę z daty wystawienia faktury, czy np. z daty szkolenia (szkolenie było przed datą faktury lub po dacie faktury)?
ODPOWIEDŹ
Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX