W jaki sposób wykazać import usługi szkoleniowej z UE?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Import usługi szkoleniowej z UE (usługa szkolenia wykonana w Polsce) - szkolenie w zakresie Technologii Ultradźwiękowej Poziomu Pierwszego (normy American Society for Nondestructive Testing (ASNT). Faktura została wystawiona przez kontrahenta z UE z 0% i naszym NIP PL.

Z jaką stawką VAT i w jakich pozycjach wykazać usługę w deklaracji VAT-7, w pliku JPK i w rejestrze VAT - ze stawką 23% czy 0% VAT?

Czy jeżeli właściwa stawka to 0% VAT to czy także należy wykazać w deklaracji VAT-7 import usług?

Jaki zastosować kurs przeliczeniowy dla celów VAT, jeżeli nie było zapłaty za fakturę z daty wystawienia faktury, czy np. z daty szkolenia (szkolenie było przed datą faktury lub po dacie faktury)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX