W jaki sposób ująć w PKPiR fakturę związaną z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 23 lutego 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Polski podatnik jest czynnym podatnikiem VAT, posiada NIP UE. Podatnik dokonuje zakupu w kraju UE towaru, jednak nie podaje sprzedawcy swojego NIP UE. Sprzedawca wystawia fakturę z VAT swojego kraju. Polski podatnik od kwoty brutto wystawia fakturę wewnętrzną ze stawką 23%.

Jak ująć taką transakcję w PKPiR?

Czy VAT z faktury pierwotnej, w przypadku którego można wystąpić o zwrot jest kosztem uzyskania przychodu?

Czy VAT z faktury wewnętrznej stanowi koszt uzyskania przychodu, czy stanowi VAT należny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX