W jaki sposób ująć w PKPiR fakturę związaną z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów?
Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Odpowiedzi udzielono: 23 lutego 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie
PYTANIE
Polski podatnik jest czynnym podatnikiem VAT, posiada NIP UE. Podatnik dokonuje zakupu w kraju UE towaru, jednak nie podaje sprzedawcy swojego NIP UE. Sprzedawca wystawia fakturę z VAT swojego kraju. Polski podatnik od kwoty brutto wystawia fakturę wewnętrzną ze stawką 23%.
Jak ująć taką transakcję w PKPiR?
Czy VAT z faktury pierwotnej, w przypadku którego można wystąpić o zwrot jest kosztem uzyskania przychodu?
Czy VAT z faktury wewnętrznej stanowi koszt uzyskania przychodu, czy stanowi VAT należny?
ODPOWIEDŹ
Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX