Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Styczyński Rafał
Odpowiedzi udzielono: 13 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą i jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, ale nie jest zarejestrowana do VAT-UE, nabyła towar od podatnika VAT holenderskiego, który również nie jest zarejestrowany do VAT-UE i wystawił fakturę naliczając podatek VAT według stawek obowiązujących w Holandii (6 i 21%).

W jaki sposób należy rozliczyć tą sprzedaż?

Wykazać ją w deklaracji VAT-7 jako WNT naliczając i odliczając nasz krajowy podatek VAT?

Czy nie ujmować tego zakupu w ogóle w ewidencji VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?