W deklaracji VAT-7 za który miesiąc należy ująć korektę zmniejszającą?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 30 września 2020 r.
Autor odpowiedzi: Andrzejowicz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 26 listopada 2013 r.

PYTANIE

W lipcu 2013 r. otrzymaliśmy od kontrahenta zagranicznego fakturę za usługę. Rozliczyliśmy import usług, VAT należny ujęliśmy w deklaracji za lipiec 2013 r. W październiku otrzymaliśmy od tegoż kontrahenta fakturę korektę zmniejszającą. Faktura korekta została wystawiona 30 września 2013 r.

W deklaracji VAT-7 za który miesiąc należy ująć powyższą korektę?

Jakim kursem należy przeliczyć fakturę korektę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX