W deklaracji VAT-7 za który miesiąc należy ująć korektę zmniejszającą?
Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 września 2020 r.
Odpowiedzi udzielono: 26 listopada 2013 r.
PYTANIE
W lipcu 2013 r. otrzymaliśmy od kontrahenta zagranicznego fakturę za usługę. Rozliczyliśmy import usług, VAT należny ujęliśmy w deklaracji za lipiec 2013 r. W październiku otrzymaliśmy od tegoż kontrahenta fakturę korektę zmniejszającą. Faktura korekta została wystawiona 30 września 2013 r.
W deklaracji VAT-7 za który miesiąc należy ująć powyższą korektę?
Jakim kursem należy przeliczyć fakturę korektę?
ODPOWIEDŹ
Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX