Kiedy wykazać w deklaracji VAT podatek należny, którego ujęcie podatnik we wcześniejszym okresie pominął?
Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Odpowiedzi udzielono: 8 grudnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie
PYTANIE
Spółka z o.o. w 2021 r. przejęła swoje księgi z biura rachunkowego. Okazało się, że w grudniu 2020 r. biuro nie ujęło w księgach oraz w deklaracji VAT dwóch faktur korekt sprzedaży wystawionych przez spółkę z datą 31 grudnia 2020 r. W deklaracji VAT za jaki okres spółka powinna ująć korekty sprzedaży, skoro posiada potwierdzenie otrzymania przez nabywcę z lutego 2021 r.?
ODPOWIEDŹ
Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX