Kiedy ująć korektę in plus za rok 2010 otrzymaną w marcu 2011 r.? - OpenLEX

Kiedy ująć korektę in plus za rok 2010 otrzymaną w marcu 2011 r.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2012 r.
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2011 r.

PYTANIE

Nasza spółka ma podpisaną umowę na świadczenie usług pośrednictwa w sprzedaży z Finlandią. Zgodnie z umową raz na kwartał wystawiamy faktury na podmiot zagraniczny. Mamy prawo do prowizji niezależnie od bieżącego poziomu sprzedaży za dany okres. Szacunkowy poziom kosztów jest uzgodniony na rok z góry. Po upływie trzeciego kwartału oraz po zakończeniu roku obrotowego prowizja zostaje przeliczona w oparciu o koszty rzeczywiście poniesione. Rozpoznajemy tę usługę jako świadczenie poza granicami w Finlandii, gdzie jest opodatkowane VAT.

W marcu 2011 r. otrzymaliśmy korektę in plus za rok 2010 r.

W którym miesiącu (roku) powstaje obowiązek podatkowy tj. na bieżąco, czy w grudniu 2010 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?