Kiedy należy dokonać korekty deklaracji VAT-7 ?
PYTANIE
Jesteśmy firmą produkcyjną- czynny podatnik VAT. Zakupiliśmy towar od kontrahenta niemieckiego (czynny podatnik VAT) w ramach WNT na który wcześniej były wpłacone zaliczki 20% i 70%. Fakturę od kontahenta otrzymaliśmy 22 czerwca 2014 r. z datą wystawienia 10 kwietnia 2014 r. Na fakturze kontrahent uwidocznił wcześniejsze wpłaty zaliczek. Z informacji uzyskanych od pracowników firmy okazało się, że dostawa towaru miała miejsce 15 kwietnia 2014 r.(firma nie wiedząc że dostawa miała miejsce nie wykazała nabycia towarów w miesiącu maju 2014 r.).
Czy w związku z tym należy skorygować deklarację VAT-7 za miesiąc kwiecień 2014 r. wykazując podatek należny i naliczony w tym samym miesiącu czy poprzez korektę innych m-cy uwzględniając okres 3 miesięcy w których otrzymano fakturę?
ODPOWIEDŹ
Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX