Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2012 r.
Autor odpowiedzi: Zaniewicz Edyta
Odpowiedzi udzielono: 2 marca 2011 r.

PYTANIE

W grudniu 2010 r. otrzymaliśmy fakturę zaliczkową na wpłaconą przez nas kwotę na poczet przyszłych dostaw w ramach WNT (wykazaliśmy tę fakturę w deklaracji VAT-7 za grudzień 2010 r.). W styczniu 2011 r. otrzymaliśmy korektę do faktury zaliczkowej na 100% wartości wpłaconej zaliczki (nie otrzymaliśmy zwrotu gotówki) i fakturę towarową na tę samą wartość.

Jaką stawkę VAT należy zastosować wystawiając fakturę wewnętrzną do korekty faktury zaliczkowej - 22 czy 23%? Po jakim kursie należy przeliczyć fakturę korygującą i fakturę towarową?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?