Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2014 r.
Autor odpowiedzi: Jurek Marek
Odpowiedzi udzielono: 24 lipca 2014 r.

PYTANIE

Jesteśmy polską spółką z o.o. zarejestrowaną jako VAT-UE Chcemy nabyć usługi pośrednictwa handlowego (na postawie zawartej umowy) od kontrahenta z Niemiec posiadającego NIP VAT-UE. Usługa ma polegać na pozyskiwaniu zleceń od niemieckiego klienta i jego bieżąca obsługa w naszym imieniu i na naszą rzecz. Usługa wykonywana w na terenie Niemiec.

Czy kontrahent Niemiecki wystawi nam fakturę ze stawką zero VAT, gdy podamy swój numer polski VAT-UE?

Czy my w Polsce będziemy mieć import usług i rozliczymy VAT należny i naliczony?

Jeśli to będzie import usług to gdzie to wykazać w deklaracji VAT-7 i informacji podsumowującej VAT-UE?

Czy ujmuje się to w deklaracji INTRASTAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację