Jak ująć eksport usług w deklaracji VAT-7?
Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 września 2020 r.
Odpowiedzi udzielono: 30 stycznia 2020 r.
PYTANIE
Firma wystawiła fakturę sprzedaży usług na kontrahenta z Unii Europejskiej, jednak niezarejestrowanego w VAT-UE, nieposiadającego więc numeru NIP-UE, spółka nie ujmuje tej faktury w informacji podsumowującej VAT-UE.
Jak spółka powinna ująć tę transakcję w deklaracji VAT-7?
Czy tylko w pozycji 2, czy również w pozycji 2a i wykazać niezgodność między VAT-7 a VAT-UE?
ODPOWIEDŹ
Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX