Jak rozliczyć w VAT pośrednictwo przy sprzedaży przez francuskiego producenta jachtu na rzecz polskiego klienta?
PYTANIE
Firma polska zajmuje się sprzedażą łodzi/jachtów. W praktyce wygląda to w ten sposób, że np.: nabywca z Polski zgłasza chęć nabycia jachtu, wpłaca zaliczkę w euro, tą zaliczkę firma przekazuje do producenta francuskiego (i nie wystawia nam faktury zaliczkowej ani żadnej innej), mniej więcej po 3-6 miesiącach jacht jest do odbioru.
Jak wystawić faktury sprzedażowe dla nabywcy jachtu - jaka stawka, jaki moment obowiązku podatkowego i miejsce opodatkowania w przypadkach gdy:
odbiór techniczny i faktyczny jest w Polsce,
odbiór techniczny jest we Francji a faktyczny jest podpisany w Warszawie (jacht w ogóle nawet nie zobaczy terenu Polski, ale wymóg firmy leasingowej podpisania tego protokołu jest taki, że musi to być w Polsce),
odbiór jest np. w Hiszpanii?
Jak zaliczyć fakturę kosztową, którą dostaniemy od producenta jachtu z Francji - czy jako WNT?
ODPOWIEDŹ
Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX