Jak rozliczyć na gruncie VAT korektę faktury eksportowej?
Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 września 2020 r.
Odpowiedzi udzielono: 16 stycznia 2014 r.
PYTANIE
W dniu 22 maja 2013 r. została wystawiano faktura eksportowa dla kontrahenta z Ukrainy na kwotę 2000 euro. Towar nie został odebrany przez klienta, ponieważ nie posiadał środków finansowych do zapłaty. Wobec powyższego transakcja została opodatkowana stawka krajową 23%. Kontrahent obiecywał, że odbierze towar do końca 2013 r. W grudniu poinformował, że rezygnuje z zamówienia i ostatecznie prosi o wystawienie faktury korygującej. Faktura korygująca została wystawiona w dniu 20 grudnia 2013 r.
W którym miesiącu należy ująć korektę w deklaracji VAT-7: w maju czy w grudniu 2013 r.?
ODPOWIEDŹ
Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX