Jak powinna być zadeklarowana w VAT (które pozycje deklaracji VAT-7) faktura zaliczkowa na 30% kontraktu w ubiegłym roku?
PYTANIE
Spółka w Polsce zawarła kontrakt na dostawę do Polski linii technologicznej wraz montażem z kontrahentem UE. W ubiegłym 2017 roku na 30% kontraktu wystawiono fakturę zaliczkową i została ona zapłacona. W tym roku rozliczono dostawy urządzeń do Polski trzema fakturami, w których uwzględniono wpłacone wcześniej zaliczki i uregulowano kolejne 60% wartości kontraktu. Montaż zostanie zakończony we wrześniu. Wtedy zostanie zapłacone pozostałe 10% kontraktu ale już żadne dokumenty handlowe nie będą wystawione.
Jak powinna być zadeklarowana w VAT (które pozycje deklaracji VAT-7) faktura zaliczkowa na 30% kontraktu w ubiegłym roku?
Kiedy i jak rozliczyć w deklaracji VAT (które pozycje deklaracji VAT) faktury częściowe za dostawy wystawione w maju i czerwcu 2018? (czy w tej samej pozycji co faktura zaliczkowa i wartość po pomniejszeniu o wpłacone zaliczki?
Czy rozliczenie faktur z tego roku należy powiązać z terminem zakończenia montażu czyli wrzesień 2018 kiedy będzie protokół odbioru?
Jaka stawka VAT jest właściwa dla transakcji zakupu linii produkcyjnej wraz z montażem?
ODPOWIEDŹ
Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX