Jak obliczyć termin rozliczenia korekty faktury dotyczącej importu usług?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Jurek Marek
Odpowiedzi udzielono: 13 listopada 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W miesiącu styczniu dokonaliśmy importu usług, jednak poprzez błąd nie wykazaliśmy tego importu w deklaracji. Import dotyczył czynności opodatkowanych. Nie wykazano go ani po stronie VATu należnego ani naliczonego.

Jak dokonać korekty?

Korekty będziemy dokonywać w miesiącu listopadzie.

Czy w takim przypadku VAT należny należy wykazać w styczniu- korekcie deklaracji a VAT naliczony z tytułu tego importu w deklaracji za listopad?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX