PYTANIE
Spółka zakupiła w maju zestaw pomiarowy z oprogramowaniem, skanery, serwery oraz oprogramowanie. Wszystko zostało dostarczone z Finlandii na Cypr, ponieważ spółka tam wykonuje usługę, Na fakturze jest NIP polski. Po wykonanych usługi na Cyprze, sprzęt i oprogramowanie zostanie przetransportowane do Polski do spółki.
Jak spółka polska ma rozliczyć tę transakcję od strony VAT, czy jest to import usług czy WNT (spółka polska nie jest zarejestrowany na Cyprze, wartościowo na fakturze przeważa oprogramowanie)?
Jak wykazać transakcję w deklaracji VAT-7?
ODPOWIEDŹ
Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?