Jak na gruncie podatku VAT potraktować nietransakcyjną dostawę WDT?
Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Odpowiedzi udzielono: 19 września 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie
PYTANIE
Spółka będąca polskim podatnikiem VAT posiada towar, który został wywieziony na Słowację w ramach przerobu uszlachetniającego. Kontrahent, dla którego przerób miał być wykonany zrezygnował z transakcji. Spółka zamierza sprzedać ten towar firmie słowackiej, która miała wykonać przerób i u której towar aktualnie się znajduje.
Jak potraktować taką transakcję - czy jest to sprzedaż krajowa z 23% VAT, czy może WDT z 0% VAT?
A jak należałoby rozliczyć transakcję w VAT, jeśli towar zostałby sprzedany innej polskiej spółce, bez jego przemieszczenia do Polski?
ODPOWIEDŹ
Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX