Jak na gruncie podatku VAT potraktować nietransakcyjną dostawę WDT?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 19 września 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka będąca polskim podatnikiem VAT posiada towar, który został wywieziony na Słowację w ramach przerobu uszlachetniającego. Kontrahent, dla którego przerób miał być wykonany zrezygnował z transakcji. Spółka zamierza sprzedać ten towar firmie słowackiej, która miała wykonać przerób i u której towar aktualnie się znajduje.

Jak potraktować taką transakcję - czy jest to sprzedaż krajowa z 23% VAT, czy może WDT z 0% VAT?

A jak należałoby rozliczyć transakcję w VAT, jeśli towar zostałby sprzedany innej polskiej spółce, bez jego przemieszczenia do Polski?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX