Czy wystawione faktury przez oddział fiński należy ujmować w deklaracji VAT-7 jako usługi świadczone poza granicami kraju (poz. 21), czy też w ogóle nie wykazywać obrotu oddziału w polskiej deklaracji VAT-7?
Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 września 2020 r.
Odpowiedzi udzielono: 11 lutego 2016 r.
PYTANIE
Podmiot polski posiada oddział w Finlandii (rozlicza tam m.in. VAT i CIT). Wystawia tam faktury dla podmiotu z Finlandii (z tytułu świadczenia tam usług budowlanych), stosując NIP fiński.
Czy wystawione faktury przez oddział fiński należy ujmować w deklaracji VAT-7 jako usługi świadczone poza granicami kraju (poz. 21), czy też w ogóle nie wykazywać obrotu oddziału w polskiej deklaracji VAT-7?
ODPOWIEDŹ
Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX