Czy w przedstawionej sytuacji mamy do czynienia z WNT?
Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Odpowiedzi udzielono: 24 sierpnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie
PYTANIE
Firmowe auto osobowe (vat 50%) miało usuwaną usterkę na terenie Polski. Należność za naprawę przekazano przelewem w PLN na polski r-k bankowy w Częstochowie. Po miesiącu firma otrzymała fakturę na wcześniej uiszczoną kwotę brutto w PLN z naliczonym podatkiem vat 23% ale od kontrahenta czeskiego. Jak zaksięgować fakturę, jako WNT wybierając kod podatku Import usług vat naliczony 23% czy zaksięgować jak zwykłą fakturę kosztową (bo jednak usługa była wykonana na terenie naszego kraju)?
ODPOWIEDŹ
Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX