Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Styczyński Rafał
Odpowiedzi udzielono: 1 kwietnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka świadczy usługi ciągłe sprzedaży wody. We wrześniu 2013 r. spółka wystawiła fakturę z terminem płatności w październiku. W związku ze szczególnym momentem powstania obowiązku podatkowego, podatek należny VAT został ujęty w deklaracji VAT-7 za październik. Spółka w listopadzie wystawiła fakturę korygującą do ww. faktury in minus z terminem płatności w grudniu i ujęła w deklaracji za grudzień.

Czy takie postępowanie jest prawidłowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?