Czy Spółka powinna wykazać w deklaracji VAT-7 za październik otrzymaną zaliczkę od kontrahenta?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 30 września 2020 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 29 grudnia 2014 r.

PYTANIE

Spółka otrzymała od swojego kontrahenta zaliczkę na dostawę towarów: - w dniu 21 października wpłynęła kwota 10.000 PLN (opis wpłaty: zaliczka) - w dniu 21 października wpłynęła również od tego samego kontrahenta kwota 13.000 PLN (opis wpłaty: zaliczka) - w dniu 26 października Spółka zwróciła kontrahentowi 10.000 PLN (z opisem: zwrot). Spółka sprzedaje kontrahentowi towary i usługi ze stawką zarówno 8% jak i 23% (i wystawia faktury VAT). Kontrahent nie wskazał na jakie towary czy usługi wpłaca zaliczkę.

Czy Spółka powinna wykazać w deklaracji VAT-7 za październik otrzymaną zaliczkę od kontrahenta?

Jeżeli tak, to jaką stawkę VAT zastosować i jak potraktować wpłaconą zaliczkę - czy stanowi ona wartość netto czy brutto dla Spółki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX