Czy Spółka powinna skorygować podatek naliczony w miesiącu otrzymania faktury korygującej czy dokonać korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc którego dotyczy oryginalna faktura?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 30 września 2020 r.
Autor odpowiedzi: Jurek Marek
Odpowiedzi udzielono: 17 listopada 2014 r.

PYTANIE

Spółka otrzymała dwie faktury dokumentujące wykonanie tej samej usługi. Pierwsza została wystawiona w grudniu 2013 r. a druga w czerwcu 2014 r. W miesiącu październiku wystawiono fakturę korygującą do faktury z czerwca 2014 r.

Czy Spółka powinna skorygować podatek naliczony w miesiącu otrzymania faktury korygującej czy dokonać korekty deklaracji VAT-7 za m-c czerwiec?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX