Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2015 r.
Autor odpowiedzi: Zaniewicz Edyta
Odpowiedzi udzielono: 13 sierpnia 2015 r.

PYTANIE

Spółka polska dokonała rejestracji VAT w innym kraju UE (Rumunii). Zakupuje towary z krajów UE, podając kontrahentom rumuński numer NIP, a następnie dokonuje odsprzedaży tych towarów na terytorium Rumunii (jako rumuńską sprzedaż krajową). W związku z tym, wypełnia rumuńską deklarację VAT, wykazując wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w Rumunii oraz rumuńską sprzedaż krajową. Podatek dochodowy z powyższych transakcji rozlicza w Polsce.

Czy spółka jest zobowiązana do wykazywania powyższych transakcji w polskiej deklaracji VAT w poz. 21?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?