Czy podatnik powinien wystawić fakturę wewnętrzną związaną z importem usług ze stawką 22%, czy 23%?
Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Odpowiedzi udzielono: 18 stycznia 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie
PYTANIE
W styczniu 2011 r. otrzymaliśmy fakturę związaną z importem usług. Są to usługi wykonane w grudniu 2010 r. na nieruchomości położonej w Polsce. Data faktury to 11 stycznia 2011 r., okres wykonania usługi: grudzień 2010 r.
Obowiązek podatkowy dla VAT powstaje 7 stycznia 2011 r., jednakże jeśli jest to usługa podlegająca podstawowej stawce VAT, to czy powinnam wystawić fakturę wewnętrzną z 22% stawką, czy 23%?
Fakturę taką ujmuję w deklaracji za styczeń 2011 r.
ODPOWIEDŹ
Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX