Czy należy dokonać korekty deklaracji VAT, jeśli pierwotną fakturę wystawiono w lipcu, a w listopadzie fakturę korygującą?
Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Odpowiedzi udzielono: 11 grudnia 2020 r.
PYTANIE
Spółka z o.o. otrzymała fakturę zakupową za usługi szkolenia w lipcu 2020 roku, faktura była z VAT 23%. W listopadzie spółka otrzymała korektę tej faktury z lipca - korekta dotyczyła zmiany stawki VAT z 23% na zwolnione z VAT.
Spółka z o.o. powinna zaksięgować otrzymaną korektę faktury w miesiącu otrzymania korekty, czyli w listopadzie?
Czy dokonać korekty deklaracji VAT za miesiąc, którego dotyczy dana faktura, czyli lipiec 2020?
ODPOWIEDŹ
Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX