Szczegółowy komunikat XML dotyczący przekazywania dokumentów rozliczeniowych w postaci dokumentu elektronicznego.

Dzienniki resortowe

NFZ.2013.71

Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 71/2013/DI
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie szczegółowego komunikatu XML dotyczącego przekazywania dokumentów rozliczeniowych w postaci dokumentu elektronicznego

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) w zw. z § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie Systemu Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia (poz. 514) zarządza się, co następuje:
§  1.  1
 Przyjmuje się szczegółowe komunikaty sprawozdawcze tworzone przy użyciu języka XML, stosowane do wymiany informacji pomiędzy świadczeniodawcami, a Narodowym Funduszem Zdrowia, dotyczące przekazywania dokumentów, o których mowa w § 2, umożliwiających rozliczanie udzielonych świadczeń:
1)
w wersji komunikatu 2.1, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia;
2)
w wersji komunikatu 2.2, stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.
§  2. 
1. 
Przy użyciu komunikatu sprawozdawczego, o którym mowa w § 1, można przekazać:
1)
fakturę elektroniczną;
2)
rachunek elektroniczny;
3)
notę elektroniczną - w przypadku świadczeń w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne wydawane na zlecenie, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.)

- jako fakturę elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) na zasadach określonych w podpisanej z Narodowym Funduszem Zdrowia umowie; oraz

4)
dane elektroniczne zawarte w fakturze, rachunku lub nocie papierowej.
2. 
Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 4 przekazywane są jednocześnie w formie dokumentu papierowego faktury, rachunku lub noty, z zastrzeżeniem § 3.
§  3. 
Dane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 mogą być również przekazywane z zastosowaniem szczegółowego komunikatu XML dotyczącego przekazywania w formie elektronicznej danych zawartych w fakturze, rachunku lub nocie, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 70/2013/DI.
§  4. 
Komunikat sprawozdawczy, o którym mowa w § 1 nie dotyczy rozliczeń w przypadku realizacji:
1)
świadczeń w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe, które dokonywane są za pomocą Systemu Rozliczeń Uzdrowiskowych (SRU);
2)
programów profilaktycznych rozliczanych za pomocą Systemu Informatycznego Monitorowania Profilaktyki (SIMP).
§  5.  2
 Komunikaty sprawozdawcze, o których mowa w § 1, zawierające dokumenty określone w § 2 pkt 1-3, mogą być opatrzone zaawansowanym podpisem elektronicznym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. EU L 257 z 28. 08. 2014, str. 73).
§  6.  3
 Komunikat sprawozdawczy, o którym mowa w:
1)
§ 1 pkt 1, ma zastosowanie do dokumentów, o których mowa w § 2, w postaci dokumentu elektronicznego, przekazywanych od dnia 1 października 2014 r., w tym do dokumentów przekazywanych od dnia 1 października 2017 r. przez świadczeniodawców niezakwalifikowanych do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej;
2)
§ 1 pkt 2, ma zastosowanie do dokumentów, o których mowa w § 2, w postaci dokumentu elektronicznego, przekazywanych od dnia 1 października 2017 r. przez świadczeniodawców zakwalifikowanych do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.
§  7. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

ZAŁĄCZNIK Nr  1  4

Komunikat szczegółowy

dla rachunku / faktury / noty - wersja komunikatu 2.1

Spis treści

1. OBJAŚNIENIA

1.1. WPISY W KOLUMNIE "FORMAT"

1.2. WPISY W KOLUMNIE "KROTNOŚĆ"

1.3. ROZSZERZENIE PLIKU I SPOSÓB SPAKOWANIA

2. KOMUNIKAT SZCZEGÓŁOWY DLA RACHUNKU /FAKTURY/ NOTY

1. 

Objaśnienia

Komunikat szczegółowy danych zawartych w dokumencie rozliczeniowym, gdy:

naglowek-dok@interpretacja-dok=DP - nie jest fakturą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) i przepisów wydanych na jej podstawie naglowek-dok@interpretacja-dok=DE - jest fakturą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) i przepisów wydanych na jej podstawie lub rachunkiem elektronicznym lub notą elektroniczną.

Wyłączenia:

Komunikat szczegółowy danych zawartych w rachunku nie dotyczy rozliczeń:

1) w rodzaju świadczeń Lecznictwo Uzdrowiskowe, które to prowadzone są za pomocą aplikacji SRU (System Rozliczeń Uzdrowisk);

2) programów profilaktycznych rozliczanych za pomocą aplikacji SIMP (System Informatyczny Monitorowania Profilaktyki).

1.1. 

Wpisy w kolumnie "Format"

data - oznacza datę zapisaną w postaci RRRR-MM-DD

data+czas - oznacza datę łącznie z czasem zapisane w postaci RRRR-MM-DDTHH:MM:SS (gdzie T jest literą rozdzielającą datę od czasu)

rok - oznacza rok zapisany w postaci RRRR

miesiąc - oznacza miesiąc kalendarzowy zapisany w postaci MM

rok+miesiąc - oznacza miesiąc roku zapisany w postaci RRRR-MM

liczba (m,n) - oznacza liczbę o maksymalnie m cyfrach znaczących, w tym n cyfr w części ułamkowej, oddzielonej znakiem kropki

[wart. Dom.] -oznacza tzw. Wartość domyślną; jeżeli więc dany atrybut nie wystąpi w konkretnym komunikacie, to przyjmuje się, że jego wartość jest taka, jak określono w specyfikacji struktury komunikatu;

do n znaków - oznacza, że wartość atrybutu powinna być napisem o długości od 1 do n znaków. Jeżeli możliwe jest przesłanie jako wartości ciągu znaków o długości 0 (tzw. Pusty napis), to musi być to zaznaczone w uwagach.

1.2. 

Wpisy w kolumnie "Krotność"

1z - oznacza, że w konkretnym komunikacie może wystąpić tylko jeden z atrybutów lub elementów na tym samym poziomie hierarchii w ramach elementu bezpośrednio nadrzędnego, które oznaczono symbolem "1z";

0z - oznacza warunek, który spełniają elementy i atrybuty zgodnie z oznaczeniem "1z" lub że może nie wystąpić żaden z nich;

1.3. 

Rozszerzenie pliku, sposób spakowania i wymagana strona kodowa.

Sprawozdania powinny być spakowane w formacie ZIP.

Rozszerzenie nazwy pliku archiwum: ERX (gdy komunikat@typ="RACH"), EFX (gdy komunikat@typ="FAKT"), ENX (gdy komunikat@typ="NOTA"),

Plik musi być utworzony i przesłany z użyciem strony kodowej UTF-8.

2. 

Komunikat szczegółowy dla rachunku / faktury / noty

Poziom w hierarchiiElementAtrybutKrotność

RACH

Krotność

FAKT

Krotność

NOTA

Format [wart. Dom.]OpisDodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
0komunikat111Główny element komunikatu
xmlns111stała wartośćIdentyfikator przestrzeni nazwPrzestrzeń nazw uzależniona od typu i wersji komunikatu.

Dla typ="RACH" i wersja="2.1" przyjmuje wartość:

"http://www.nfz.gov.pl/xml/swd-platnik/e-dok-rozlicz/rach/v2.1"

Dla typ="FAKT" i wersja="2.1" przyjmuje wartość:

"http://www.nfz.gov.pl/xml/swd-platnik/e-dok-rozlicz/fakt/v2.1"

Dla typ="NOTA" i wersja="2.1" przyjmuje wartość:

"http://www.nfz.gov.pl/xml/swd-platnik/e-dok-rozlicz/nota/v2.1"

typ111do 5 znakówTyp komunikatu (symbol)W przypadku niniejszego komunikatu atrybut przyjmuje jedną z wartości "FAKT, "RACH ", "NOTA"

Typ dokumentu NOTA może zostać przekazany wyłącznie dla umów w rodzaju świadczeń - "ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI ORAZ ŚRODKAMI POMOCNICZYMI"

wersja111do 3 znakówNr wersji struktury komunikatuW przypadku niniejszego komunikatu ma wartość "2.1"
id-odb1112 cyfryIdentyfikator podmiotu (instytucji) odbiorcy komunikatuJeśli odbiorcą komunikatu jest płatnik, identyfikatorem tym jest: 01 - DOLNOŚLĄSKI OW NFZ

02 - KUJAWSKO-POMORSKI OW NFZ

......

16 - ZACHODNIOPOMORSKI OW NFZ.

id-swd111do 16 znakówIdentyfikator świadczeniodawcyKod świadczeniodawcy w systemie informatycznym płatnika
czas-gen111data + czasData i czas wygenerowania komunikatu
info-aplik-nad0-10-10-1do 40 znakówInformacje pomocnicze o systemie nadawczym generującym niniejszy komunikat.Informacja pomocnicza, przydatna w przypadku problemów z komunikacją. Może zawierać nazwę i nr wersji aplikacji generującej, producenta itp.
info-kontakt-nad0-10-10-1do 100 znakówKontakt do osoby odpowiedzialnej po stronie nadp.cy, np. administratora systemuInformacja pomocnicza, ułatwiająca rozwiązanie ew. problemów.

Może zawierać numer telefonu, adres poczty elektronicznej wyróżnik

1naglowek-dok111Nagłówek dokumentu
numer-dok111do 25 znakówNumer dokumentu (rachunku/faktury/noty księgowej, korekty rachunku/korekty faktury/korekty noty księgowej)
interpretacja-dok1112 duże literySposób interpretacji danych przekazanych w komunikacieDP - Dane elektroniczne dla dokumentu papierowego

DE - eDokument

typ-dok1111 duża literaTyp dokumentuPrzyjmuje wartości:

P - dokument pierwotny (rachunek/faktura/nota)

K - dokument korygujący

duplikat1111 duża literaPrzyjmuje wartości:

T - Tak

N - Nie

duplikat-data0-10-10-1dataData wystawienia duplikatuPrzekazywany obligatoryjnie w przypadku //naglowek-dok@duplikat="T"
typ-dokum111liczba (2,0)Typ dokumentuTypy dokumentów przekazywane do 31 sierpnia 2013 r. dla dokumentów rozliczanych w ramach zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz deklaracji POZ / KAOS. Obowiązują również dla rachunków dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych dla okresów rozliczeniowych obowiązujących w roku 2012 i latach poprzednich.

1 - dokument za świadczenia udzielone ubezpieczonym

2 - dokument za świadczenia udzielone pacjentowi na podstawie dokumentu potwierdzające jego prawo do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji

3 - dokument za świadczenia udzielone świadczeniobiorcy innemu niż ubezpieczony na podstawie wydanej zgody wójta / burmistrza gminy

4 - dokument za świadczenia udzielone świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy

5 - dokument za świadczenia udzielone osobom, którym świadczenia udzielane są bezpłatnie, zgodnie z art. 12 pkt 2 ustawy

6 - dokument za świadczenia udzielone osobom, którym świadczenia udzielane są bezpłatnie, zgodnie z art. 12 pkt 3 ustawy

7 - dokument za świadczenia udzielone osobom, którym świadczenia udzielane są bezpłatnie, zgodnie z art. 12 pkt 4 ustawy

8 - dokument za świadczenia udzielone osobom, którym świadczenia udzielane są bezpłatnie, zgodnie z art. 12 pkt 6 ustawy

9 - dokument za świadczenia udzielone osobom, nie będących ubezpieczonymi, posiadającymi uprawnienia do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów ustawy, o których mowa w art. 12 pkt 9 ustawy

10 - rozliczenie świadczenia z tytułu OC

Typy dokumentu przekazywane dla dokumentów rozliczanych w ramach okresów rozliczeniowych obowiązujących w-roku 2013 i latach następnych dla świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych. Obowiązuje również od 1 września 2013 r. dla rachunków rozliczanych w ramach zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz deklaracji POZ / KAOS.

11 - dokument za świadczenia -dzielone uprawnionym (zbiorczy)

12 - dokument za świadczenia udzielone pacjentowi na podstawie dokumentu potwierdzające jego prawo do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji

13 - dokument za świadczenia udzielone świadczeniobiorcy na podstawie wydanej zgody wójta / burmistrza gminy

numer-dok-koryg0-10-10-1do 25 znakówNumer dokumentu korygowanegoPrzekazywany w przypadku gdy w komunikacie przekazywana jest korekta.

W przypadku gdy nie było dotychczas korekt (pierwsza korekta do dokumentu), wartość atrybutu odpowiada numerowi dokumentu pierwotnego.

W przypadku gdy dokument pierwotny był już korygowany (druga i kolejna korekta), wartość atrybutu odpowiada numerowi dokumentu pierwotnego uwzględniającego stan po wszystkich poprzednich korektach.

data-wyst-dok-kor0-10-10-1dataData wystawienia dokumentu korygowanegoPrzekazywany w przypadku gdy w komunikacie przekazywana jest korekta.

W przypadku gdy nie było dotychczas korekt (pierwsza korekta do dokumentu), wartość atrybutu odpowiada dacie wystawienia dokumentu pierwotnego.

W przypadku gdy dokument pierwotny był już korygowany (druga i kolejna korekta), wartość atrybutu odpowiada dacie wystawienia dokumentu pierwotnego

przyczyna-korekty0-10-10-1do 250 znakówPrzyczyna korektyMoże wystąpić w przypadku, gdy w komunikacie przekazywana jest korekta.
umowa-oddzial1112 cyfryIdentyfikator oddziału z którym jest zawarta umowaWartość atrybutu w przypadku zaopatrzenia ortopedycznego może być inna niż przekazana w atrybucie //komunikat/@id-odb. W przypadku pozostałych świadczeń wartość atrybutu //naglowek-dok /@umowa-oddzial będzie równa //komunikat/@id-odb
nr-umowy111do 24 znakówNumer umowyOdpowiada atrybutowi //dane-umowy@kod-umowy z komunikatu XML z umową
nr-pierw-umowy0-10-10-1do 50 znakówAlternatywny kod umowy/aneksu nadany przez płatnika.Odpowiada atrybutowi //dane-umowy@kod-pierw-umowy z komunikatu XML z umową
nr-aneksu-ugodowego0-10-10-1do 24 znakówNumer aneksu ugodowegoWystępuje, jeśli w komunikacie R_UMX dla danego szablonu jest przekazany nr-aneksu-ugodowego
rok-rozlicz111rokRok rozliczeniowyDokument:

Rok z okresu rozliczeniowego wynikającego z umowy w ramach którego nastąpiło rozliczenie

miesiac-rozlicz111miesiącMiesiąc rozliczeniowyDokument pierwotny:

W przypadku świadczeń sprawozdawanych komunikatem ZPOSP - miesiąc sprawozdawczy.

W przypadku świadczeń sprawozdawanych komunikatem SWIAD - ostatni miesiąc sprawozdawczy w ramach okresu rozliczeniowego na podstawie którego wyznaczono limit przysługujący świadczeniodawcy.

W przypadku deklaracji POZ/KAOS sprawozdanych komunikatem DEKL - miesiąc sprawozdawczy, za który przekazano deklaracje

Korekta:

Wartość atrybutu musi być zgodna z wartością, która została przekazana w tym atrybucie dla rachunku, do którego jest wystawiona dana korekta.

opis0-10-10-1do 250 znakówOpcjonalny opis dokumentu
data-wystawienia111dataData wystawienia dokumentu
miejsce-wystawienia111do 60 znakówMiejsce wystawienia
data-dost-wyk111dataData dostawy/wykonania usługi
kwota111liczba (14,2)Kwota brutto dokumentu
2sprzedawca111Dane sprzedawcy
nazwa111do 250 znakówNazwa na dokumencie
nip11110 cyfrNIPWartośc podawana bez kresek.
regon0-10-10-1do 14 cyfrREGON
nr-kontrahenta-FK0-10-10-1do 16 znakówNr kontrahenta w systemie odbiorcy
3adres-telefon111Dane tele-adresowe sprzedawcy
kod-pocztowy1116 znakówKod pocztowyWartość podawana z kreską.
miejscowosc111do 60 znakówMiejscowość
adres111do 82 znakówUlica, nr domu, nr lokalu
telefon0-10-10-1do 40 znakówTelefon
fax0-10-10-1do 20 znakówFax
2nabywca0-10-10-1Dane nabywcy (NFZ)Podawane w przypadku, gdy nabywcą jest inny podmiot niż odbiorca
nazwa111do 250 znaków"Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie"
nip11110 cyfrNIPWartośc podawana bez kresek
regon0-10-10-1do 14 cyfrREGON
3adres-telefon111Dane tele-adresowe nabywcy
kod-pocztowy1116 znakówKod pocztowyWartość podawana z kreską.
miejscowosc111do 60 znakówMiejscowość
adres111do 82 znakówUlica, nr domu, nr lokalu
telefon0-10-10-1do 40 znakówTelefon
fax0-10-10-1do 20 znakówFax
2odbiorca111Dane odbiorcyDane Oddziału Wojewódzkiego NFZ
nazwa111do 250 znakówNazwa na fakturze
nip0-10-10-110 cyfrNIPWartość podawana bez kresek.
regon0-10-10-1do 14 cyfrREGON
3adres-telefon111Dane tele-adresowe odbiorcy
kod-pocztowy1116 znakówKod pocztowy
miejscowosc111do 60 znakówMiejscowość
adres111do 82 znakówUlica, nr domu, nr lokalu
telefon0-10-10-1do 40 znakówTelefon
fax0-10-10-1do 20 znakówFax
2termin-platnosci111Informacje o terminie płatności
3termin-data0-1

1z

0-1

1z

0-1

1z

data-plat111dataData płatności
3termin-wg-umowy0-1

1z

0-1

1z

0-1

1z

2forma-platności111
3przelew111
4konto-wg-umowy111Nr konta z wykorzystaniem którego będą prowadzone rozliczenia wynika z umowy
2podst-zwol-vat0-10-10-1Podstawa zwolnienia z VAT
podst-zwol-vat111do 250 znakówPodstawa zwolnienia z VAT
2na-podst-szablonu0-10-10-1Informacje dodatkowe dla dokumentów wystawionych na podstawie szablonuElement przekazywany obligatoryjnie w przypadku, gdy świadczenia ujęte w rachunku wynikają z szablonu wystawionego przez płatnika.
id-szablonu111liczba (12,0)Identyfikator szablonuId szablonu przekazane w komunikacie P_RSW, R_UMW lub R_UMX
id-szablonu-kor0-10-10-1liczba (12,0)Identyfikator szablonu korygowanegoAtrybut przekazywany w przypadku korekt
1pozycje111Pozycje dokumentuJednoznacznym identyfikatorem pozycji dokumentu są:

1) w przypadku, gdy w zakresie świadczeń przekazanym w komunikacie UMX (umowa elektroniczna) atrybut //prod-kont"/@"typ-spec-rach przyjmuje wartość "PP", atrybuty: //rozlicz-ilosc-poz-umowy/@zakres-swiadcz, //rozlicz-ilosc-poz-umowy/@wyroznik oraz //świadczenie/kod-swiadczenia

2) w innym przypadku atrybuty: //rozlicz-ilosc-poz-umowy/@zakres-swiadcz, //rozlicz-ilosc-poz-umowy/@wyroznik.

2dane-pozycji1-n1-n1-nDane pozycjiKod zakresu świadczeń i wyróżnik jednoznacznie identyfikują pozycję umowy
nr-pozycji111liczba (4,0)Liczba porządkowa pozycji na dokumencie
nr-pozycji-koryg0-10-10-1liczba (4,0)Liczba porządkowa pozycji korygowanej na rachunkuPrzekazywany obligatoryjnie w przypadku korekt
zakres-swiadcz111do 14 znakówKod zakresu świadczeń
wyroznik111do 4 znakówWyróżnik pozycji umowy
nazwa-towaru111do 250 znakówNazwa towaru, usługiWyróżnik - Nazwa zakresu świadczeń
jednostka-miary111do 10 znakówJednostka miary
3rozlicz-ilosc-poz-umowy0-1

1z

0-1

1z

0Rozliczenie pozycji umowy. Nie dotyczy Zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz rozliczeń na podstawie stawki kapitacyjnej.
4rozlicz-ilosc-wart-akt110Wartości aktualne bruttoElement nie przekazywany w przypadku gdy atrybut z komunikatu UMX (umowa elektroni"zn") //prod-kontr/@typ-spec-rach = "PP"

W przypadku korekt - wartości wg stanu po korekcie

cena-stawka-brutto110liczba (14,2)Cena brutto 1 jednostki rozliczeniowej
lb-jedn-rozlicz110liczba (14,4)Liczba finansowanych jednostek rozliczeniowychJest to liczba jednostek rozliczeniowych podlegających rozliczeniu (finansowaniu przez NFZ).
oplata-plat110liczba (14,2)Kwota refundacji NFZ (wartość brutto)Jest to iloczyn pomiędzy atrybutem //rozlicz-ilosc-wart-akt/@cena-stawka-brutto a //rozlicz-ilosc-wart-akt/@lb-jedn-rozlicz po zaokrągleniu do 2 miejsc.
doplata-pacj110liczba (14,2)Kwota brutto dopłat pacjentów
5rozlicz-ilosc-wart-akt-vat010Wartości aktualne - dodatkowe atrybuty dla dokumentu
cena-stawka-netto010liczba (14,2)Cena netto 1 jednostki rozliczeniowej
stawka-vat010do 3 znakówStawka podatku VAT [%]Przyjmuje wartości:

zw - zwolnione z podatku VAT

liczba - w przypadku pozostałych stawek VAT

wart-netto010liczba (14,2)Wartość pozycji netto
wart-vat010liczba (14,2)Wartość podatku VAT pozycji
4rozlicz-ilosc-wart-pierw0-10-10Wartości pierwotne - przed korektąElement nie przekazywany w przypadku gdy atrybut z komunikatu UMX (umowa elektroni"zn") //prod-kontr/@typ-spec-rach = "PP"

Przekazywany wyłącznie i obligatoryjnie w przypadku korekt

Wartości pierwotne odpowiadają wartościom wynikającym z ostatniej korekty dokumentu pierwotnego lub dokumentu pierwotnego jeżeli dotychczas dokument pierwotny nie był korygowany

cena-stawka-brutto110liczba (14,2)Cena brutto 1 jednostki rozliczeniowej
lb-jedn-rozlicz110liczba (14,4)Liczba finansowanych jednostek rozliczeniowychJest to liczba jednostek rozliczeniowych podlegających rozliczeniu.
oplata-plat110liczba (14,2)Kwota refundacji NFZ (wartość brutto)Jest to iloczyn pomiędzy atrybutem //rozlicz-ilosc-wart-pierw/@cena-stawka-brutto a rozlicz-ilosc-wart-pierw/@lb-jedn-rozlicz po zaokrągleniu do 2 miejsc.
doplata-pacj110liczba (14,2)Kwota brutto dopłat pacjentów
5rozlicz-ilosc-wart-pierw-vat010Wartości pierwotne - dodatkowe atrybuty dla dokumentu
cena-stawka-netto010liczba (14,2)Cena netto 1 jednostki rozliczeniowej
stawka-vat010do 3 znakówStawka podatku VAT [%]Przyjmuje wartości:

zw - zwolnione z podatku VAT

liczba - w przypadku pozostałych stawek VAT

wart-netto010liczba (14,2)Wartość pozycji netto
wart-vat010liczba (14,2)Wartość podatku VAT pozycji
4rozlicz-ilosc-wart-kor0-10-10Wartości korekty bruttoElement nie przekazywany w przypadku gdy atrybut z komunikatu UMX (umowa elektroni"zn") //prod-kontr/@typ-spec-rach = "PP"

Przekazywany wyłącznie i obligatoryjnie w przypadku korekt

cena-stawka-brutto110liczba (14,2)Cena brutto1 jednostki rozliczeniowejJest to różnica wartości atrybutów //rozlicz-ilosc-wart-akt/@cena-stawka-brutto i //rozlicz-ilosc-wart-pierw/@cena-stawka-brutto
lb-jedn-rozlicz110liczba (14,4)Liczba finansowanych jednostek rozliczeniowychJest to różnica wartości atrybutów //rozlicz-ilosc-wart-akt/@lb-jedn-rozlicz i //rozlicz-ilosc-wart-pierw/@lb-jedn-rozlicz
oplata-plat110liczba (14,2)Kwota refundacji NFZ (wartość brutto)Jest to różnica wartości atrybutów //rozlicz-ilosc-wart-akt/@oplata-plat i //rozlicz-ilosc-wart-pierw/@oplata-plat
doplata-pacj110liczba (14,2)Kwota brutto dopłat pacjentówJest to różnica wartości atrybutów //rozlicz-ilosc-wart-akt/@doplata-pacj i //rozlicz-ilosc-wart-pierw/@doplata-pacj
5rozlicz-ilosc-wart-kor-vat010Wartości korekty brutto - dodatkowe atrybuty dla dokumentu
cena-stawka-netto010liczba (14,2)Cena netto 1 jednostki rozliczeniowejJest to różnica wartości atrybutów //rozlicz-ilosc-wart-akt-vat /@cena-stawka-netto i //rozlicz-ilosc-wart-pierw-vat /@cena-stawka-netto
wart-netto010liczba (14,2)Wartość pozycji nettoJest to różnica wartości atrybutów //rozlicz-ilosc-wart-akt-vat /@wart-netto i //rozlicz-ilosc-wart-pierw-vat /@wart-netto
wart-vat010liczba (14,2)Wartość podatku VAT pozycjiJest to różnica wartości atrybutów //rozlicz-ilosc-wart-akt-vat /@wart-vat i //rozlicz-ilosc-wart-pierw-vat /@wart-vat
3rozlicz-ilosc-poz-kap-umowy0-1

1z

0-1

1z

0Rozliczenie pozycji umow rozliczanych kapitacyjnie
4swiadczenie1-n1-n0ŚwiadczenieElement i elementy zagnieżdżone przekazywane w przypadku gdy atrybut z komunikatu UMX (umowa elektroni"zn") //prod-kontr/@typ-spec-rach = "PP"
kod-swiadcz110do 16 znakówKod świadczenia z pakietukod świadczenia w rozliczeniu kapitacji w POZ
nazwa-swiadcz110do 250 znakówNazwa świadczenia z pakietunazwa świadczenia w rozliczeniu kapitacji w POZ
5swiadcz-wart-akt110Wartości brutto aktualneW przypadku korekt - wartości wg stanu po korekcie
wsp-koryg110liczba (14,4)Współczynnik korygujący stawkę bazowąPrzekazywany w elemencie waga w komunikacie z umowami
cena-stawka-baz-brutto110liczba (14,2)Miesięczna stawka bazowa brutto dla deklaracjiCena ta musi być identyczna dla wszystkich świadczeń (//świadczenie/@kod-swiadcz) w ramach pary zakres świadczeń i wyróżnik (//rozlicz-ilosc-poz-umowy/@zakres-swiadcz i //rozlicz-ilosc-poz-umowy/@wyroznik).
stawka-kapitacyjna-brutto110liczba (14,2)Stawka kapitacyjna (wartość brutto)Wynika z przemnożenia aktualnej miesięcznej stawki bazowej (//swiadcz-wart-akt/@cena-stawka-baz-brutto) oraz współczynnika korygującego (//swiadcz-wart-akt/@wsp-koryg). Wynik mnożenia zaokrąglany jest do 2 miejsc po przecinku.
lb-osob110liczba (6,0)Liczba osób objętych opiekąW przypadku rozliczania deklaracji POZ (lekarz, pielęgniarka, położna, m-dycyna szkolna) oraz deklaracji KAOS - wartość atrybutu winna odpowiadać nfz:pozyc-rach-poz@lb-dekl z komunikatu Z_RDP; w przypadku nocnej i świątecznej opieki winny odpowiadać danym przekazanym świadczeniodawcy przez OW NFZ.
oplata-plat110liczba (14,2)Kwota refundacji NFZ (wartość brutto)Jest to iloczyn pomiędzy atrybutem //świadcz-wart-akt/@stawka-kapitacyjna-brutto a //świadcz-wart-akt/@lb-osob po zaokrągleniu do 2 miejsc.
6swiadcz-wart-akt-vat010Wartości aktualne -dodatkowe atrybuty dla fkatury
stawka-kapitacyjna-netto010liczba (14,2)Stawka kapitacyjna (wartość netto)
stawka-vat010do 3 znakówStawka podatku VAT [%]Przyjmuje wartości:

zw - zwolnione z podatku VAT

liczba - w przypadku pozostałych stawek VAT

wart-netto010liczba (14,2)Wartość pozycji netto
wart-vat010liczba (14,2)Wartość podatku VAT pozycji
5swiadcz-wart-pierw0-10-10Wartości pierwotne - przed korektąPrzekazywany wyłącznie i obligatoryjnie w przypadku korekt

Wartości pierwotne odpowiadają wartościom wynikającym z ostatniej korekty dokumentu pierwotnego lub dokumentu pierwotnego jeżeli dotychczas dokument pierwotny nie był korygowany

wsp-koryg110liczba (14,4)Współczynnik korygujący
cena-stawka-baz110liczba (14,2)Miesięczna stawka bazowa dla deklaracji (wartość brutto)Cena ta musi być identyczna dla wszystkich świadczeń (//świadczenie/@kod-swiadcz) w ramach pary zakres świadczeń i wyróżniki (//rozlicz-ilosc-poz-umowy/@zakres-swiadcz i //rozlicz-ilosc-poz-umowy/@wyroznik).
stawka-kapitacyjna110liczba (14,2)Stawka kapitacyjna (wartość brutto)Wynika z przemnożenia pierwotnej miesięcznej stawki bazowej (//rozlicz-ilosc-wart-pierw/@cena-stawka-baz) oraz współczynnika korygującego (//swiadcz-wart-pierw/@wsp-koryg) Wynik mnożenia zaokrąglany jest do 2 miejsc po przecinku
lb-osob110liczba (6,0)Liczba osób objętych opieką
oplata-plat110liczba (14,2)Kwota refundacji NFZ (wartość brutto)Jest to iloczyn pomiędzy atrybutem //świadcz-wart-pierw/@stawka-kapitacyjna a //świadcz-wart-pierw/@lb-osob po zaokrągleniu do 2 miejsc.
6swiadcz-wart- pierw-vat010Wartości pierwotne -dodatkowe atrybuty dla dokumentu
stawka-kapitacyjna-netto010liczba (14,2)Stawka kapitacyjna (wartość netto)
stawka-vat010do 3 znakówStawka podatku VAT [%]zw - zwolnione z podatku VAT W przypadku pozostałych stawek liczba
wart-netto010liczba (14,2)Wartość pozycji netto
wart-vat010liczba (14,2)Wartość podatku VAT pozycji
5swiadcz-wart-kor0-10-10Wartości korekty bruttoPrzekazywany wyłącznie i obligatoryjnie w przypadku korekt
stawka-kapitacyjna110liczba (14,2)Stawka kapitacyjna (wartość brutto)Jest to różnica wartości atrybutów //swiadcz-wart-akt/@stawka-kapitacyjna-brutto i //swiadcz-wart-pierw/@stawka-kapitacyjna
lb-osob110liczba (6,0)Liczba osób objętych opiekąJest to różnica wartości atrybutów //swiadcz-wart-akt/@lb-osob i //swiadcz-wart-pierw/@lb-osob
oplata-plat110liczba (14,2)Kwota refundacji NFZ (wartość brutto)Jest to różnica wartości atrybutów //swiadcz-wart-akt/@oplata-plat i //swiadcz-wart-pierw/@oplata-plat
6swiadcz-wart- kor-vat010Wartości korekty -dodatkowe atrybuty dla faktury
stawka-kapitacyjna-netto010liczba (14,2)Stawka kapitacyjna (wartość netto)Jest to różnica wartości atrybutów //swiadcz-wart-akt-vat/@stawka-kapitacyjna-netto i //swiadcz-wart-pierw-vat/@stawka-kapitacyjna-netto
wart-netto010liczba (14,2)Wartość pozycji nettoJest to różnica wartości atrybutów //swiadcz-wart-akt-vat/@wart-netto i //swiadcz-wart-pierw-vat/@wart-netto
wart-vat010liczba (14,2)Wartość podatku VAT pozycjiJest to różnica wartości atrybutów //swiadcz-wart-akt-vat/@wart-vat i //swiadcz-wart-pierw-vat/@wart-vat
3rozlicz-wart-poz-umowy0-1

1z

0-1

1z

0-1

1z

Rozliczenie wartościowe pozycji umowy bez ustalonej w planie umowy ceny jednostki rozliczeniowej (np. rozliczanie wydanych przedmiotów i środków pomocniczych w zaopatrzeniu
4rozlicz-wart-wart-akt111Wartości aktualneW przypadku korekt - wartości wg stanu po korekcie
cena-jedn-brutto111liczba (14,2)Cena jednostkowa brutto
ilosc111liczba (6,0)Ilość
oplata-plat111liczba (14,2)Kwota refundacji NFZ (wartość brutto)
doplata-pacj111liczba (14,2)Kwota dopłat pacjentów (wartość brutto)
5rozlicz-wart-wart-akt-vat010Wartości aktualne - dodatkowe atrybuty dla faktury
cena-jedn-netto010liczba (14,2)Cena jednostkowa netto
stawka-vat010do 3 znakówStawka podatku VAT [%]Przyjmuje wartości:

zw - zwolnione z podatku VAT

liczba - w przypadku pozostałych stawek VAT

wart-netto010liczba (14,2)Wartość pozycji netto
wart-vat010liczba (14,2)Wartość podatku VAT pozycji
4rozlicz-wart-wart-pierw0-10-10-1Wartości pierwotne - przed korektąPrzekazywany wyłącznie i obligatoryjnie w przypadku korekt

Wartości pierwotne odpowiadają wartościom wynikającym z dokument pierwotnego lub z ostatniej korekty dokumentu pierwotnego

cena-jedn-brutto111liczba (14,2)Cena jednostkowa brutto
ilosc111liczba (6,0)Ilość
oplata-plat111liczba (14,2)Kwota refundacji NFZ (wartość brutto)
doplata-pacj111liczba (14,2)Kwota dopłat pacjentów (wartość brutto)
5rozlicz-wart-wart- pierw-vat010Wartości pierwotne - dodatkowe atrybuty dla dokumentu
cena-jedn-netto010liczba (14,2)Cena jednostkowa netto
stawka-vat010do 3 znakówStawka podatku VAT [%]Przyjmuje wartości:

zw - zwolnione z podatku VAT

liczba - w przypadku pozostałych stawek VAT

wart-netto010liczba (14,2)Wartość pozycji netto
wart-vat010liczba (14,2)Wartość podatku VAT pozycji
4rozlicz-wart-wart-kor0-10-10-1Wartości korektyPrzekazywany wyłącznie i obligatoryjnie w przypadku korekt
cena-jedn-brutto111liczba (14,2)Cena jednostkowa bruttoJest to różnica wartości atrybutów //rozlicz-wart-wart-akt/@cena-jedn-brutto i //rozlicz-wart-wart-pierw/@cena-jedn-brutto
ilosc111liczba (6,0)IlośćJest to różnica wartości atrybutów //rozlicz-wart-wart-akt/@ilosc i //rozlicz-wart-wart-pierw/@ilosc
oplata-plat111liczba (14,2)Kwota refundacji NFZ (wartość brutto)Jest to różnica wartości atrybutów //rozlicz-wart-wart-akt/@oplata-plat i //rozlicz-wart-wart-pierw/@oplata-plat
doplata-pacj111liczba (14,2)Kwota dopłat pacjentów (wartość brutto)Jest to różnica wartości atrybutów //rozlicz-wart-wart-akt/@doplata-pacj i //rozlicz-wart-wart-pierw/@doplata-pacj
5rozlicz-wart-wart- kor-vat010Wartości korekty - dodatkowe atrybuty dla faktury
cena-jedn-netto010liczba (14,2)Cena jednostkowa nettoJest to różnica wartości atrybutów //rozlicz-wart-wart-akt-vat/@cena-jedn-netto i //rozlicz-wart-wart-pierw-vat/@cena-jedn-netto
wart-netto010liczba (14,2)Wartość pozycji nettoJest to różnica wartości atrybutów //rozlicz-wart-wart-akt-vat/@wart-netto i //rozlicz-wart-wart-pierw-vat/@wart-netto
wart-vat010liczba (14,2)Wartość podatku VAT pozycjiJest to różnica wartości atrybutów //rozlicz-wart-wart-akt-vat/@wart-vat i //rozlicz-wart-wart-pierw-vat/@wart-vat
1podsum-vat010Podumowanie - Tabela VAT
2podsum-stawki-vat01-n0Podumowanie - wiersz tabeli VAT
stawka-vat010do 3 znakówStawka podatku VAT [%]Przyjmuje wartości:

zw - zwolnione z podatku VAT

liczba - w przypadku pozostałych stawek VAT

3podsum-stawki-vat-wart-akt010Podsumowanie dla danej stawki VAT - Wartości aktualneW przypadku korekt - wartości wg stanu po korekcie
wart-netto010liczba (14,2)Wartość netto w ramach stawki VAT
wart-vat010liczba (14,2)Wartość VAT w ramach stawki VAT
wart-brutto010liczba (14,2)Wartość brutto w ramach stawki VAT
3podsum-stawki-vat-wart-pierw00-10Podsumowanie dla danej stawki VAT - Wartości pierwotne - przed korektąPrzekazywany wyłącznie i obligatoryjnie w przypadku korekt

Wartości pierwotne odpowiadają wartościom wynikającym z dokument pierwotnego lub z ostatniej korekty dokumentu pierwotnego

wart-netto010liczba (14,2)Wartość netto w ramach stawki VAT
wart-vat010liczba (14,2)Wartość VAT w ramach stawki VAT
wart-brutto010liczba (14,2)Wartość brutto w ramach stawki VAT
3podsum-stawki-vat-wart-kor00-10Podsumowanie dla danej stawki VAT - Wartości korektyPrzekazywany wyłącznie i obligatoryjnie w przypadku korekt
wart-netto010liczba (14,2)Wartość netto w ramach stawki VAT
wart-vat010liczba (14,2)Wartość VAT w ramach stawki VAT
wart-brutto010liczba (14,2)Wartość brutto w ramach stawki VAT
1podsum-dok111Dane z podsumowania dokumentu
do-zaplaty-kwota111liczba (14,2)Wartość brutto do zapłaty
do-zaplaty- slownie111Do 250 znakówWartość do zapłaty - słownieSformułowanie zaczynające się od słów "Do zapłaty:" lub "Do zwrotu:" w zależności od znaku do-zaplaty@ kwota
2podsum-dok-rach-noty101Podsumowanie dokumentu
wart-akt101Wartość aktualna rachunku brutto
wart-pierw0-100-1Wartość pierwotna rachunku bruttoWartości pierwotne odpowiadają wartościom wynikającym z dokumentu pierwotnego lub ostatniej korekty dokumentu pierwotnego
wart-kor0-100-1Wartość korekty rachunku
2podsum-dok-faktury010Podsumowanie dokumentu dla dokumentu
3podsum-dok-wart-akt010Podsumowanie dokumentu - wartości aktualne
wart-netto010liczba (14,2)Wartość dokumentu netto
wart-vat010liczba (14,2)Wartość podatku VAT
wart-brutto010liczba (14,2)Wartość dokumentu brutto
3podsum-dok-wart-pierw00-10Podsumowanie dla dokumentu - wartości pierwotne - przed korektąPrzekazywany wyłącznie i obligatoryjnie w przypadku korekt

Wartości pierwotne odpowiadają wartościom wynikającym z dokumentu pierwotnego lub ostatniej korekty dokumentu pierwotnego

wart-netto010liczba (14,2)Wartość dokumentu netto
wart-vat010liczba (14,2)Wartość podatku VAT
wart-brutto010liczba (14,2)Wartość dokumentu brutto
3podsum-dok-wart-kor00-10Podsumowanie dla dokumentu - wartości korektyPrzekazywany wyłącznie i obligatoryjnie w przypadku korekt
wart-netto010liczba (14,2)Wartość dokumentu netto
wart-vat010liczba (14,2)Wartość podatku VAT
wart-brutto010liczba (14,2)Wartość dokumentu brutto
1ds:Signature0-10-10-1Podpis elektronicznyZgodny ze standardem XAdES

ZAŁĄCZNIK Nr  2  5  

Komunikat szczegółowy

dla rachunku / faktury / noty - wersja komunikatu 2.2

Spis treści

1. OBJAŚNIENIA

1.1. WPISY W KOLUMNIE "FORMAT "

1.2. WPISY W KOLUMNIE "KROTNOŚĆ"

1.3. ROZSZERZENIE PLIKU I SPOSÓB SPAKOWANIA.

2. KOMUNIKAT SZCZEGÓŁOWY DLA RACHUNKU / FAKTURY / NOTY

1. Objaśnienia

Komunikat szczegółowy danych zawartych w dokumencie rozliczeniowym, gdy:

naglowek-dok@interpretacja-dok=DP - nie jest fakturą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) i przepisów wydanych na jej podstawie

naglowek-dok@interpretacja-dok=DE - jest fakturą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) i przepisów wydanych na jej podstawie lub rachunkiem elektronicznym lub notą elektroniczną.

Wyłączenia:

Komunikat szczegółowy danych zawartych w rachunku nie dotyczy rozliczeń:

1) w rodzaju świadczeń Lecznictwo Uzdrowiskowe, które to prowadzone są za pomocą aplikacji SRU (System Rozliczeń Uzdrowisk);

2) programów profilaktycznych rozliczanych za pomocą aplikacji SIMP (System Informatyczny Monitorowania Profilaktyki).

1.1. Wpisy w kolumnie "Format"

data - oznacza datę zapisaną w postaci RRRR-MM-DD

data+czas - oznacza datę łącznie z czasem zapisane w postaci RRRR-MM-DDTHH:MM:SS (gdzie T jest literą rozdzielającą datę od czasu)

rok - oznacza rok zapisany w postaci RRRR

miesiąc - oznacza miesiąc kalendarzowy zapisany w postaci MM

rok+miesiąc - oznacza miesiąc roku zapisany w postaci RRRR-MM

liczba(m,n) - oznacza liczbę o maksymalnie m cyfrach znaczących, w tym n cyfr w części ułamkowej, oddzielonej znakiem kropki

[wart. Dom.] -oznacza tzw. Wartość domyślną; jeżeli więc dany atrybut nie wystąpi w konkretnym komunikacie, to przyjmuje się, że jego wartość jest taka, jak określono w specyfikacji struktury komunikatu;

do n znaków - oznacza, że wartość atrybutu powinna być napisem o długości od 1 do n znaków. Jeżeli możliwe jest przesłanie jako wartości ciągu znaków o długości 0 (tzw. Pusty napis), to musi być to zaznaczone w uwagach.

1.2. Wpisy w kolumnie "Krotność"

1z - oznacza, że w konkretnym komunikacie może wystąpić tylko jeden z atrybutów lub elementów na tym samym poziomie hierarchii w ramach elementu bezpośrednio nadrzędnego, które oznaczono symbolem "1z";

0z - oznacza warunek, który spełniają elementy i atrybuty zgodnie z oznaczeniem "1z" lub że może nie wystąpić żaden z nich;

1.3. Rozszerzenie pliku, sposób spakowania i wymagana strona kodowa.

Sprawozdania powinny być spakowane w formacie ZIP.

Rozszerzenie nazwy pliku archiwum: ERX (gdy komunikat@typ="RACH"), EFX (gdy komunikat@typ="FAKT"), ENX (gdy komunikat@typ="NOTA"),

Plik musi być utworzony i przesłany z użyciem strony kodowej UTF-8.

2. Komunikat szczegółowy dla rachunku / faktury / noty

Poziom w hierarchiiElementAtrybutKrotność

RACH

Krotność

FAKT

Krotność

NOTA

Format

[wart. Dom.]

OpisDodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
0komunikat111Główny element komunikatu
xmlns111stała wartośćIdentyfikator przestrzeni nazwPrzestrzeń nazw uzależniona od typu i wersji komunikatu.

Dla typ="RACH" i wersja="2.2" przyjmuje wartość:

"http://www.nfz.gov.pl/xml/swd-platnik/e-dok-rozlicz/rach/v2.2"

Dla typ="FAKT" i wersja="2.2" przyjmuje wartość:

"http://www.nfz.gov.pl/xml/swd-platnik/e-dok-rozlicz/fakt/v2.2"

Dla typ="NOTA" i wersja="2.2" przyjmuje wartość:

"http://www.nfz.gov.pl/xml/swd-platnik/e-dok-rozlicz/nota/v2.2"

typ111do 5 znakówTyp komunikatu (symbol)W przypadku niniejszego komunikatu atrybut przyjmuje jedną z wartości "FAKT, "RACH ", "NOTA"

Typ dokumentu NOTA może zostać przekazany wyłącznie dla umów w rodzaju świadczeń - "ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI ORAZ ŚRODKAMI POMOCNICZYMI"

wersja111do 3 znakówNr wersji struktury komunikatuW przypadku niniejszego komunikatu ma wartość "2.2"
id-odb1112 cyfryIdentyfikator podmiotu (instytucji) odbiorcy komunikatuJeśli odbiorcą komunikatu jest płatnik, identyfikatorem tym jest: 01 - DOLNOŚLĄSKI OW NFZ

02 - KUJAWSKO-POMORSKI OW NFZ

......

16 - ZACHODNIOPOMORSKI OW NFZ.

id-swd111do 16 znakówIdentyfikator świadczeniodawcyKod świadczeniodawcy w systemie informatycznym płatnika
czas-gen111data + czasData i czas wygenerowania komunikatu
info-aplik-nad0-10-10-1do 40 znakówInformacje pomocnicze o systemie nadawczym generującym niniejszy komunikat.Informacja pomocnicza, przydatna w przypadku problemów z komunikacją. Może zawierać nazwę i nr wersji aplikacji generującej, producenta itp.
info-kontakt-nad0-10-10-1do 100 znakówKontakt do osoby odpowiedzialnej po stronie nadp.cy, np. administratora systemuInformacja pomocnicza, ułatwiająca rozwiązanie ew. problemów.

Może zawierać numer telefonu, adres poczty elektronicznej wyróżnik

1naglowek-dok111Nagłówek dokumentu
numer-dok111do 25 znakówNumer dokumentu (rachunku/faktury/noty księgowej, korekty rachunku/korekty faktury/korekty noty księgowej)
interpretacja-dok1112 duże literySposób interpretacji danych przekazanych w komunikacieDP - Dane elektroniczne dla dokumentu papierowego

DE - eDokument

typ-dok1111 duża literaTyp dokumentuPrzyjmuje wartości:

P - dokument pierwotny (rachunek/faktura/nota)

K - dokument korygujący

duplikat1111 duża literaPrzyjmuje wartości:

T - Tak

N - Nie

duplikat-data0-10-10-1dataData wystawienia duplikatuPrzekazywany obligatoryjnie w przypadku //naglowek-dok@duplikat="T"
typ-dokum111liczba (2,0)Typ dokumentuTypy dokumentów przekazywane do 31 sierpnia 2013 roku dla dokumentów rozliczanych w ramach zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz deklaracji POZ / KAOS. Obowiązują również dla rachunków dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych dla okresów rozliczeniowych obowiązujących w roku 2012 i latach poprzednich.

1 - dokument za świadczenia udzielone ubezpieczonym

2 - dokument za świadczenia udzielone pacjentowi na podstawie dokumentu potwierdzające jego prawo do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji

3 - dokument za świadczenia udzielone świadczeniobiorcy innemu niż ubezpieczony na podstawie wydanej zgody wójta / burmistrza gminy

4 - dokument za świadczenia udzielone świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy

5 - dokument za świadczenia udzielone osobom, którym świadczenia udzielane są bezpłatnie, zgodnie z art. 12 pkt 2 ustawy

6 - dokument za świadczenia udzielone osobom, którym świadczenia udzielane są bezpłatnie, zgodnie z art. 12 pkt 3 ustawy

7 - dokument za świadczenia udzielone osobom, którym świadczenia udzielane są bezpłatnie, zgodnie z art. 12 pkt 4 ustawy

8 - dokument za świadczenia udzielone osobom, którym świadczenia udzielane są bezpłatnie, zgodnie z art. 12 pkt 6 ustawy

9 - dokument za świadczenia udzielone osobom, nie będących ubezpieczonymi, posiadającymi uprawnienia do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów ustawy, o których mowa w art. 12 pkt 9 ustawy

10 - rozliczenie świadczenia z tytułu OC

Typy dokumentu 11, 12, 13 są przekazywane dla dokumentów rozliczanych w ramach okresów rozliczeniowych obowiązujących w roku 2013 i latach następnych dla świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych. Obowiązuje również od 1 września 2013 r. dla rachunków rozliczanych w ramach zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz deklaracji POZ / KAOS.

11 - dokument za świadczenia udzielone uprawnionym (zbiorczy)

12 - dokument za świadczenia udzielone pacjentowi na podstawie dokumentu potwierdzające jego prawo do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji

13 - dokument za świadczenia udzielone świadczeniobiorcy na podstawie wydanej zgody wójta / burmistrza gminy

15 - dokument za świadczenia rozliczane ryczałtem PSZ

16 - dokument za świadczenia rozliczane ryczałtem innym niż ryczałt PSZ

numer-dok-koryg0-10-10-1do 25 znakówNumer dokumentu korygowanegoPrzekazywany w przypadku gdy w komunikacie przekazywana jest korekta.

W przypadku gdy nie było dotychczas korekt (pierwsza korekta do dokumentu), wartość atrybutu odpowiada numerowi dokumentu pierwotnego.

W przypadku gdy dokument pierwotny był już korygowany (druga i kolejna korekta), wartość atrybutu odpowiada numerowi dokumentu pierwotnego uwzględniającego stan po wszystkich poprzednich korektach.

data-wyst-dok-kor0-10-10-1dataData wystawienia dokumentu korygowanegoPrzekazywany w przypadku gdy w komunikacie przekazywana jest korekta.

W przypadku gdy nie było dotychczas korekt (pierwsza korekta do dokumentu), wartość atrybutu odpowiada dacie wystawienia dokumentu pierwotnego.

W przypadku gdy dokument pierwotny był już korygowany (druga i kolejna korekta), wartość atrybutu odpowiada dacie wystawienia dokumentu pierwotnego

przyczyna-korekty0-10-10-1do 250 znakówPrzyczyna korektyMoże wystąpić w przypadku, gdy w komunikacie przekazywana jest korekta.
umowa-oddzial1112 cyfryIdentyfikator oddziału z którym jest zawarta umowaWartość atrybutu w przypadku zaopatrzenia ortopedycznego może być inna niż przekazana w atrybucie //komunikat/@id-odb. W przypadku pozostałych świadczeń wartość atrybutu //naglowek-dok /@umowa-oddzial będzie równa //komunikat/@id-odb
nr-umowy111do 24 znakówNumer umowyOdpowiada atrybutowi //dane-umowy@kod-umowy z komunikatu XML z umową
nr-pierw-umowy0-10-10-1do 50 znakówAlternatywny kod umowy/aneksu nadany przez płatnika.Odpowiada atrybutowi //dane-umowy@kod-pierw-umowy z komunikatu XML z umową
nr-aneksu-ugodowego0-10-10-1do 24 znakówNumer aneksu ugodowegoWystępuje, jeśli w komunikacie R_UMX dla danego szablonu jest przekazany nr-aneksu-ugodowego
rok-rozlicz111rokRok rozliczeniowyDokument:

Rok z okresu rozliczeniowego wynikającego z umowy w ramach którego nastąpiło rozliczenie

miesiac-rozlicz111miesiącMiesiąc rozliczeniowyDokument pierwotny:

W przypadku świadczeń sprawozdawanych komunikatem ZPOSP - miesiąc sprawozdawczy.

W przypadku świadczeń sprawozdawanych komunikatem SWIAD - ostatni miesiąc sprawozdawczy w ramach okresu rozliczeniowego na podstawie którego wyznaczono limit przysługujący świadczeniodawcy.

W przypadku deklaracji POZ/KAOS sprawozdanych komunikatem DEKL - miesiąc sprawozdawczy, za który przekazano deklaracje

Korekta:

Wartość atrybutu musi być zgodna z wartością, która została przekazana w tym atrybucie dla rachunku, do którego jest wystawiona dana korekta.

opis0-10-10-1do 250 znakówOpcjonalny opis dokumentu
data-wystawienia111dataData wystawienia dokumentu
miejsce-wystawienia111do 60 znakówMiejsce wystawienia
data-dost-wyk111dataData dostawy/wykonania usługi
kwota111liczba (14,2)Kwota brutto dokumentu
2sprzedawca111Dane sprzedawcy
nazwa111do 250 znakówNazwa na dokumencie
nip11110 cyfrNIPWartośc podawana bez kresek.
regon0-10-10-1do 14 cyfrREGON
nr-kontrahenta-FK0-10-10-1do 16 znakówNr kontrahenta w systemie odbiorcy
3adres-telefon111Dane tele-adresowe sprzedawcy
kod-pocztowy1116 znakówKod pocztowyWartość podawana z kreską.
miejscowosc111do 60 znakówMiejscowość
adres111do 82 znakówUlica, nr domu, nr lokalu
telefon0-10-10-1do 40 znakówTelefon
fax0-10-10-1do 20 znakówFax
2nabywca0-10-10-1Dane nabywcy (NFZ)Podawane w przypadku, gdy nabywcą jest inny podmiot niż odbiorca
nazwa111do 250 znaków"Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie"
nip11110 cyfrNIPWartośc podawana bez kresek
regon0-10-10-1do 14 cyfrREGON
3adres-telefon111Dane tele-adresowe nabywcy
kod-pocztowy1116 znakówKod pocztowyWartość podawana z kreską.
miejscowosc111do 60 znakówMiejscowość
adres111do 82 znakówUlica, nr domu, nr lokalu
telefon0-10-10-1do 40 znakówTelefon
fax0-10-10-1do 20 znakówFax
2odbiorca111Dane odbiorcyDane Oddziału Wojewódzkiego NFZ
nazwa111do 250 znakówNazwa na fakturze
nip0-10-10-110 cyfrNIPWartość podawana bez kresek.
regon0-10-10-1do 14 cyfrREGON
3adres-telefon111Dane tele-adresowe odbiorcy
kod-pocztowy1116 znakówKod pocztowy
miejscowosc111do 60 znakówMiejscowość
adres111do 82 znakówUlica, nr domu, nr lokalu
telefon0-10-10-1do 40 znakówTelefon
fax0-10-10-1do 20 znakówFax
2termin-platnosci111Informacje o terminie płatności
3termin-data0-1

1z

0-1

1z

0-1

1z

data-plat111dataData płatności
3termin-wg-umowy0-1

1z

0-1

1z

0-1

1z

2forma-platnosci111
3przelew111
4konto-wg-umowy111Nr konta z wykorzystaniem którego będą prowadzone rozliczenia wynika z umowy
2podst-zwol-vat0-10-10-1Podstawa zwolnienia z VAT
podst-zwol-vat111do 250 znakówPodstawa zwolnienia z VAT
2na-podst-szablonu0-10-10-1Informacje dodatkowe dla dokumentów wystawionych na podstawie szablonuElement przekazywany obligatoryjnie w przypadku, gdy świadczenia ujęte w rachunku wynikają z szablonu wystawionego przez płatnika.
id-szablonu111liczba (12,0)Identyfikator szablonuId szablonu przekazane w komunikacie P_RSW, R_UMW lub R_UMX
id-szablonu-kor0-10-10-1liczba (12,0)Identyfikator szablonu korygowanegoAtrybut przekazywany w przypadku korekt
1pozycje111Pozycje dokumentuJednoznacznym identyfikatorem pozycji dokumentu są:

1) w przypadku, gdy w zakresie świadczeń przekazanym w komunikacie UMX (umowa elektroniczna) atrybut //prod-kont"/@"typ-spec-rach przyjmuje wartość "PP", atrybuty: //rozlicz-ilosc-poz-umowy/@zakres-swiadcz, //rozlicz-ilosc-poz-umowy/@wyroznik oraz //świadczenie/kod-swiadczenia

2) w innym przypadku atrybuty: //rozlicz-ilosc-poz-umowy/@zakres-swiadcz, //rozlicz-ilosc-poz-umowy/@wyroznik.

2dane-pozycji1-n1-n1-nDane pozycjiKod zakresu świadczeń i wyróżnik jednoznacznie identyfikują pozycję umowy
nr-pozycji111liczba(4,0)Liczba porządkowa pozycji na dokumencie
nr-pozycji-koryg0-10-10-1liczba (4,0)Liczba porządkowa pozycji korygowanej na rachunkuPrzekazywany obligatoryjnie w przypadku korekt
zakres-swiadcz111do 14 znakówKod zakresu świadczeń
wyroznik111do 4 znakówWyróżnik pozycji umowy
nazwa-towaru111do 250 znakówNazwa towaru, usługiWyróżnik - Nazwa zakresu świadczeń
jednostka-miary111do 10 znakówJednostka miary
3rozlicz-ilosc-poz-umowy0-1

1z

0-1

1z

0Rozliczenie pozycji umowy. Nie dotyczy Zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz rozliczeń na podstawie stawki kapitacyjnej.
4rozlicz-ilosc-wart-akt110Wartości aktualne bruttoElement nie przekazywany w przypadku gdy atrybut z komunikatu UMX (umowa elektroni"zn") //prod-kontr/@typ-spec-rach = "PP"

W przypadku korekt - wartości wg stanu po korekcie

cena-stawka-brutto110liczba (14,2)Cena brutto 1 jednostki rozliczeniowej
lb-jedn-rozlicz110liczba (14,4)Liczba finansowanych jednostek rozliczeniowychJest to liczba jednostek rozliczeniowych podlegających rozliczeniu (finansowaniu przez NFZ).
oplata-plat110liczba (14,2)Kwota refundacji NFZ (wartość brutto)Jest to iloczyn pomiędzy atrybutem //rozlicz-ilosc-wart-akt/@cena-stawka-brutto a //rozlicz-ilosc-wart-akt/@lb-jedn-rozlicz po zaokrągleniu do 2 miejsc.
doplata-pacj110liczba (14,2)Kwota brutto dopłat pacjentów
5rozlicz-ilosc-wart-akt-vat010Wartości aktualne - dodatkowe atrybuty dla dokumentu
cena-stawka-netto010liczba (14,2)Cena netto 1 jednostki rozliczeniowej
stawka-vat010do 3 znakówStawka podatku VAT [%]Przyjmuje wartości:

zw - zwolnione z podatku VAT

liczba - w przypadku pozostałych stawek VAT

wart-netto010liczba (14,2)Wartość pozycji netto
wart-vat010liczba (14,2)Wartość podatku VAT pozycji
4rozlicz-ilosc-wart-pierw0-10-10Wartości pierwotne - przed korektąElement nie przekazywany w przypadku gdy atrybut z komunikatu UMX (umowa elektroni"zn") //prod-kontr/@typ-spec-rach = "PP"

Przekazywany wyłącznie i obligatoryjnie w przypadku korekt

Wartości pierwotne odpowiadają wartościom wynikającym z ostatniej korekty dokumentu pierwotnego lub dokumentu pierwotnego jeżeli dotychczas dokument pierwotny nie był korygowany

cena-stawka-brutto110liczba (14,2)Cena brutto 1 jednostki rozliczeniowej
lb-jedn-rozlicz110liczba (14,4)Liczba finansowanych jednostek rozliczeniowychJest to liczba jednostek rozliczeniowych podlegających rozliczeniu.
oplata-plat110liczba (14,2)Kwota refundacji NFZ (wartość brutto)Jest to iloczyn pomiędzy atrybutem //rozlicz-ilosc-wart-pierw/@cena-stawka-brutto a rozlicz-ilosc-wart-pierw/@lb-jedn-rozlicz po zaokrągleniu do 2 miejsc.
doplata-pacj110liczba (14,2)Kwota brutto dopłat pacjentów
5rozlicz-ilosc-wart-pierw-vat010Wartości pierwotne - dodatkowe atrybuty dla dokumentu
cena-stawka-netto010liczba (14,2)Cena netto 1 jednostki rozliczeniowej
stawka-vat010do 3 znakówStawka podatku VAT [%]Przyjmuje wartości:

zw - zwolnione z podatku VAT

liczba - w przypadku pozostałych stawek VAT

wart-netto010liczba (14,2)Wartość pozycji netto
wart-vat010liczba (14,2)Wartość podatku VAT pozycji
4rozlicz-ilosc-wart-kor0-10-10Wartości korekty bruttoElement nie przekazywany w przypadku gdy atrybut z komunikatu UMX (umowa elektroni"zn") //prod-kontr/@typ-spec-rach = "PP"

Przekazywany wyłącznie i obligatoryjnie w przypadku korekt

cena-stawka-brutto110liczba (14,2)Cena brutto1 jednostki rozliczeniowejJest to różnica wartości atrybutów //rozlicz-ilosc-wart-akt/@cena-stawka-brutto i //rozlicz-ilosc-wart-pierw/@cena-stawka-brutto
lb-jedn-rozlicz110liczba (14,4)Liczba finansowanych jednostek rozliczeniowychJest to różnica wartości atrybutów //rozlicz-ilosc-wart-akt/@lb-jedn-rozlicz i //rozlicz-ilosc-wart-pierw/@lb-jedn-rozlicz
oplata-plat110liczba (14,2)Kwota refundacji NFZ (wartość brutto)Jest to różnica wartości atrybutów //rozlicz-ilosc-wart-akt/@oplata-plat i //rozlicz-ilosc-wart-pierw/@oplata-plat
doplata-pacj110liczba (14,2)Kwota brutto dopłat pacjentówJest to różnica wartości atrybutów //rozlicz-ilosc-wart-akt/@doplata-pacj i //rozlicz-ilosc-wart-pierw/@doplata-pacj
5rozlicz-ilosc-wart-kor-vat010Wartości korekty brutto - dodatkowe atrybuty dla dokumentu
cena-stawka-netto010liczba (14,2)Cena netto 1 jednostki rozliczeniowejJest to różnica wartości atrybutów //rozlicz-ilosc-wart-akt-vat /@cena-stawka-netto i //rozlicz-ilosc-wart-pierw-vat /@cena-stawka-netto
wart-netto010liczba (14,2)Wartość pozycji nettoJest to różnica wartości atrybutów //rozlicz-ilosc-wart-akt-vat /@wart-netto i //rozlicz-ilosc-wart-pierw-vat /@wart-netto
wart-vat010liczba (14,2)Wartość podatku VAT pozycjiJest to różnica wartości atrybutów //rozlicz-ilosc-wart-akt-vat /@wart-vat i //rozlicz-ilosc-wart-pierw-vat /@wart-vat
3rozlicz-ilosc-poz-kap-umowy0-1

1z

0-1

1z

0Rozliczenie pozycji umow rozliczanych kapitacyjnie
4swiadczenie1-n1-n0ŚwiadczenieElement i elementy zagnieżdżone przekazywane w przypadku gdy atrybut z komunikatu UMX (umowa elektroni"zn") //prod-kontr/@typ-spec-rach = "PP"
kod-swiadcz110do 16 znakówKod świadczenia z pakietukod świadczenia w rozliczeniu kapitacji w POZ
nazwa-swiadcz110do 250 znakówNazwa świadczenia z pakietunazwa świadczenia w rozliczeniu kapitacji w POZ
5swiadcz-wart-akt110Wartości brutto aktualneW przypadku korekt - wartości wg stanu po korekcie
wsp-koryg110liczba (14,4)Współczynnik korygujący stawkę bazowąPrzekazywany w elemencie waga w komunikacie z umowami
cena-stawka-baz-brutto110liczba (14,2)Miesięczna stawka bazowa brutto dla deklaracjiCena ta musi być identyczna dla wszystkich świadczeń (//świadczenie/@kod-swiadcz) w ramach pary zakres świadczeń i wyróżnik (//rozlicz-ilosc-poz-umowy/@zakres-swiadcz i //rozlicz-ilosc-poz-umowy/@wyroznik).
stawka-kapitacyjna-brutto110liczba (14,2)Stawka kapitacyjna (wartość brutto)Wynika z przemnożenia aktualnej miesięcznej stawki bazowej (//swiadcz-wart-akt/@cena-stawka-baz-brutto) oraz współczynnika korygującego (//swiadcz-wart-akt/@wsp-koryg). Wynik mnożenia zaokrąglany jest do 2 miejsc po przecinku.
lb-osob110liczba (6,0)Liczba osób objętych opiekąW przypadku rozliczania deklaracji POZ (lekarz, pielęgniarka, położna, m-dycyna szkolna) oraz deklaracji KAOS - wartość atrybutu winna odpowiadać nfz:pozyc-rach-poz@lb-dekl z komunikatu Z_RDP; w przypadku nocnej i świątecznej opieki winny odpowiadać danym przekazanym świadczeniodawcy przez OW NFZ.
oplata-plat110liczba (14,2)Kwota refundacji NFZ (wartość brutto)Jest to iloczyn pomiędzy atrybutem //świadcz-wart-akt/@stawka-kapitacyjna-brutto a //świadcz-wart-akt/@lb-osob po zaokrągleniu do 2 miejsc.
6swiadcz-wart-akt-vat010Wartości aktualne -dodatkowe atrybuty dla fkatury
stawka-kapitacyjna-netto010liczba (14,2)Stawka kapitacyjna (wartość netto)
stawka-vat010do 3 znakówStawka podatku VAT [%]Przyjmuje wartości:

zw - zwolnione z podatku VAT

liczba - w przypadku pozostałych stawek VAT

wart-netto010liczba(14,2)Wartość pozycji netto
wart-vat010liczba(14,2)Wartość podatku VAT pozycji
5swiadcz-wart-pierw0-10-10Wartości pierwotne - przed korektąPrzekazywany wyłącznie i obligatoryjnie w przypadku korekt

Wartości pierwotne odpowiadają wartościom wynikającym z ostatniej korekty dokumentu pierwotnego lub dokumentu pierwotnego jeżeli dotychczas dokument pierwotny nie był korygowany

wsp-koryg110liczba (14,4)Współczynnik korygujący
cena-stawka-baz110liczba (14,2)Miesięczna stawka bazowa dla deklaracji (wartość brutto)Cena ta musi być identyczna dla wszystkich świadczeń (//świadczenie/@kod-swiadcz) w ramach pary zakres świadczeń i wyróżniki (//rozlicz-ilosc-poz-umowy/@zakres-swiadcz i //rozlicz-ilosc-poz-umowy/@wyroznik).
stawka-kapitacyjna110liczba (14,2)Stawka kapitacyjna (wartość brutto)Wynika z przemnożenia pierwotnej miesięcznej stawki bazowej (//rozlicz-ilosc-wart-pierw/@cena-stawka-baz) oraz współczynnika korygującego (//swiadcz-wart-pierw/@wsp-koryg) Wynik mnożenia zaokrąglany jest do 2 miejsc po przecinku
lb-osob110liczba (6,0)Liczba osób objętych opieką
oplata-plat110liczba (14,2)Kwota refundacji NFZ (wartość brutto)Jest to iloczyn pomiędzy atrybutem //świadcz-wart-pierw/@stawka-kapitacyjna a //świadcz-wart-pierw/@lb-osob po zaokrągleniu do 2 miejsc.
6swiadcz-wart- pierw-vat010Wartości pierwotne -dodatkowe atrybuty dla dokumentu
stawka-kapitacyjna-netto010liczba (14,2)Stawka kapitacyjna (wartość netto)
stawka-vat010do 3 znakówStawka podatku VAT [%]zw - zwolnione z podatku VAT w przypadku pozostałych stawek liczba
wart-netto010liczba (14,2)Wartość pozycji netto
wart-vat010liczba (14,2)Wartość podatku VAT pozycji
5swiadcz-wart-kor0-10-10Wartości korekty bruttoPrzekazywany wyłącznie i obligatoryjnie w przypadku korekt
stawka-kapitacyjna110liczba (14,2)Stawka kapitacyjna (wartość brutto)Jest to różnica wartości atrybutów //swiadcz-wart-akt/@stawka-kapitacyjna-brutto i //swiadcz-wart-pierw/@stawka-kapitacyjna
lb-osob110liczba (6,0)Liczba osób objętych opiekąJest to różnica wartości atrybutów //swiadcz-wart-akt/@lb-osob i //swiadcz-wart-pierw/@lb-osob
oplata-plat110liczba (14,2)Kwota refundacji NFZ (wartość brutto)Jest to różnica wartości atrybutów //swiadcz-wart-akt/@oplata-plat i //swiadcz-wart-pierw/@oplata-plat
6swiadcz-wart- kor-vat010Wartości korekty -dodatkowe atrybuty dla faktury
stawka-kapitacyjna-netto010liczba (14,2)Stawka kapitacyjna (wartość netto)Jest to różnica wartości atrybutów //swiadcz-wart-akt-vat/@stawka-kapitacyjna-netto i //swiadcz-wart-pierw-vat/@stawka-kapitacyjna-netto
wart-netto010liczba(14,2)Wartość pozycji nettoJest to różnica wartości atrybutów //swiadcz-wart-akt-vat/@wart-netto i //swiadcz-wart-pierw-vat/@wart-netto
wart-vat010liczba(14,2)Wartość podatku VAT pozycjiJest to różnica wartości atrybutów //swiadcz-wart-akt-vat/@wart-vat i //swiadcz-wart-pierw-vat/@wart-vat
3rozlicz-wart-poz-umowy0-1

1z

0-1

1z

0-1

1z

Rozliczenie wartościowe pozycji umowy bez ustalonej w planie umowy ceny jednostki rozliczeniowej (np. rozliczanie wydanych przedmiotów i środków pomocniczych w zaopatrzeniu
4rozlicz-wart-wart-akt111Wartości aktualneW przypadku korekt - wartości wg stanu po korekcie
cena-jedn-brutto111liczba (14,2)Cena jednostkowa brutto
ilosc111liczba (6,0)Ilość
oplata-plat111liczba (14,2)Kwota refundacji NFZ (wartość brutto)
doplata-pacj111liczba (14,2)Kwota dopłat pacjentów (wartość brutto)
5rozlicz-wart-wart-akt-vat010Wartości aktualne - dodatkowe atrybuty dla faktury
cena-jedn-netto010liczba (14,2)Cena jednostkowa netto
stawka-vat010do 3 znakówStawka podatku VAT [%]Przyjmuje wartości:

zw - zwolnione z podatku VAT

liczba - w przypadku pozostałych stawek VAT

wart-netto010liczba(14,2)Wartość pozycji netto
wart-vat010liczba(14,2)Wartość podatku VAT pozycji
4rozlicz-wart-wart-pierw0-10-10-1Wartości pierwotne - przed korektąPrzekazywany wyłącznie i obligatoryjnie w przypadku korekt

Wartości pierwotne odpowiadają wartościom wynikającym z dokument pierwotnego lub z ostatniej korekty dokumentu pierwotnego

cena-jedn-brutto111liczba (14,2)Cena jednostkowa brutto
ilosc111liczba (6,0)Ilość
oplata-plat111liczba (14,2)Kwota refundacji NFZ (wartość brutto)
doplata-pacj111liczba (14,2)Kwota dopłat pacjentów (wartość brutto)
5rozlicz-wart-wart- pierw-vat010Wartości pierwotne - dodatkowe atrybuty dla dokumentu
cena-jedn-netto010liczba (14,2)Cena jednostkowa netto
stawka-vat010do 3 znakówStawka podatku VAT [%]Przyjmuje wartości:

zw - zwolnione z podatku VAT

liczba - w przypadku pozostałych stawek VAT

wart-netto010liczba(14,2)Wartość pozycji netto
wart-vat010liczba(14,2)Wartość podatku VAT pozycji
4rozlicz-wart-wart-kor0-10-10-1Wartości korektyPrzekazywany wyłącznie i obligatoryjnie w przypadku korekt
cena-jedn-brutto111liczba (14,2)Cena jednostkowa bruttoJest to różnica wartości atrybutów //rozlicz-wart-wart-akt/@cena-jedn-brutto i //rozlicz-wart-wart-pierw/@cena-jedn-brutto
ilosc111liczba (6,0)IlośćJest to różnica wartości atrybutów //rozlicz-wart-wart-akt/@ilosc i //rozlicz-wart-wart-pierw/@ilosc
oplata-plat111liczba (14,2)Kwota refundacji NFZ (wartość brutto)Jest to różnica wartości atrybutów //rozlicz-wart-wart-akt/@oplata-plat i //rozlicz-wart-wart-pierw/@oplata-plat
doplata-pacj111liczba (14,2)Kwota dopłat pacjentów (wartość brutto)Jest to różnica wartości atrybutów //rozlicz-wart-wart-akt/@doplata-pacj i //rozlicz-wart-wart-pierw/@doplata-pacj
5rozlicz-wart-wart- kor-vat010Wartości korekty - dodatkowe atrybuty dla faktury
cena-jedn-netto010liczba (14,2)Cena jednostkowa nettoJest to różnica wartości atrybutów //rozlicz-wart-wart-akt-vat/@cena-jedn-netto i //rozlicz-wart-wart-pierw-vat/@cena-jedn-netto
wart-netto010liczba (14,2)Wartość pozycji nettoJest to różnica wartości atrybutów //rozlicz-wart-wart-akt-vat/@wart-netto i //rozlicz-wart-wart-pierw-vat/@wart-netto
wart-vat010liczba (14,2)Wartość podatku VAT pozycjiJest to różnica wartości atrybutów //rozlicz-wart-wart-akt-vat/@wart-vat i //rozlicz-wart-wart-pierw-vat/@wart-vat
1podsum-vat010Podumowanie - Tabela VAT
2podsum-stawki-vat01-n0Podumowanie - wiersz tabeli VAT
stawka-vat010do 3 znakówStawka podatku VAT [%]Przyjmuje wartości:

zw - zwolnione z podatku VAT

liczba - w przypadku pozostałych stawek VAT

3podsum-stawki-vat-wart-akt010Podsumowanie dla danej stawki VAT - Wartości aktualneW przypadku korekt - wartości wg stanu po korekcie
wart-netto010liczba (14,2)Wartość netto w ramach stawki VAT
wart-vat010liczba (14,2)Wartość VAT w ramach stawki VAT
wart-brutto010liczba (14,2)Wartość brutto w ramach stawki VAT
3podsum-stawki-vat-wart-pierw00-10Podsumowanie dla danej stawki VAT - Wartości pierwotne - przed korektąPrzekazywany wyłącznie i obligatoryjnie w przypadku korekt

Wartości pierwotne odpowiadają wartościom wynikającym z dokumentu pierwotnego lub z ostatniej korekty dokumentu pierwotnego

wart-netto010liczba (14,2)Wartość netto w ramach stawki VAT
wart-vat010liczba (14,2)Wartość VAT w ramach stawki VAT
wart-brutto010liczba (14,2)Wartość brutto w ramach stawki VAT
3podsum-stawki-vat-wart-kor00-10Podsumowanie dla danej stawki VAT - Wartości korektyPrzekazywany wyłącznie i obligatoryjnie w przypadku korekt
wart-netto010liczba (14,2)Wartość netto w ramach stawki VAT
wart-vat010liczba (14,2)Wartość VAT w ramach stawki VAT
wart-brutto010liczba (14,2)Wartość brutto w ramach stawki VAT
1podsum-dok111Dane z podsumowania dokumentu
do-zaplaty-kwota111liczba (14,2)Wartość brutto do zapłaty
do-zaplaty- slownie111Do 250 znakówWartość do zapłaty - słownieSformułowanie zaczynające się od słów "Do zapłaty:" lub "Do zwrotu:" w zależności od znaku do-zaplaty@ kwota
2podsum-dok-rach-noty101Podsumowanie dokumentu
wart-akt101Wartość aktualna rachunku brutto
wart-pierw0-100-1Wartość pierwotna rachunku bruttoWartości pierwotne odpowiadają wartościom wynikającym z dokumentu pierwotnego lub ostatniej korekty dokumentu pierwotnego
wart-kor0-100-1Wartość korekty rachunku
2podsum-dok-faktury010Podsumowanie dokumentu dla dokumentu
3podsum-dok-wart-akt010Podsumowanie dokumentu - wartości aktualne
wart-netto010liczba (14,2)Wartość netto wynikająca z dokumentu
wart-vat010liczba (14,2)Wartość podatku VAT
wart-brutto010liczba (14,2)Wartość brutto wynikająca z dokumentu
3podsum-dok-wart-pierw00-10Podsumowanie dla dokumentu - wartości pierwotne - przed korektąPrzekazywany wyłącznie i obligatoryjnie w przypadku korekt

Wartości pierwotne odpowiadają wartościom wynikającym z dokumentu pierwotnego lub ostatniej korekty dokumentu pierwotnego

wart-netto010liczba (14,2)Wartość netto wynikająca z dokumentu
wart-vat010liczba (14,2)Wartość podatku VAT
wart-brutto010liczba (14,2)Wartość brutto wynikająca z dokumentu
3podsum-dok-wart-kor00-10Podsumowanie dla dokumentu - wartości korektyPrzekazywany wyłącznie i obligatoryjnie w przypadku korekt
wart-netto010liczba (14,2)Wartość netto wynikająca z dokumentu
wart-vat010liczba (14,2)Wartość podatku VAT
wart-brutto010liczba (14,2)Wartość brutto wynikająca z dokumentu
1ds:Signature0-10-10-1Podpis elektronicznyZgodny ze standardem XAdES
1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 100/2017/DI z dnia 29 września 2017 r. (NFZ.17.100) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 2017 r.
2 § 5:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 78/2016/DI z dnia 19 lipca 2016 r. (NFZ.2016.78) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2016 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 100/2017/DI z dnia 29 września 2017 r. (NFZ.17.100) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 2017 r.

3 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 100/2017/DI z dnia 29 września 2017 r. (NFZ.17.100) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 2017 r.
4 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 14/2014/DI z dnia 27 marca 2014 r. (NFZ.14.14) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 maja 2014 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 56/2014/DI z dnia 29 sierpnia 2014 r. (NFZ.14.56) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 2014 r.

- według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 100/2017/DI z dnia 29 września 2017 r. (NFZ.17.100) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 2017 r.

5 Załącznik nr 2 dodany przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 100/2017/DI z dnia 29 września 2017 r. (NFZ.17.100) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 2017 r.