Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) za rok budżetowy 2014 - Budżet korygujący nr 2.
Dzienniki UE
Dz.U.UE.C.2015.43.21
Akt utracił moc Wersja od: 1 stycznia 2014 r.
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) za rok budżetowy 2014 - Budżet korygujący nr 2
(2015/C 43/06)
(Dz.U.UE C z dnia 6 lutego 2015 r.)
DOCHODY
Tytuł Rozdział | Dział | Budżet 2014 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota | |||
Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | ||
1 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 679 790 382,68 | - 80 000 000 | 679 790 382,68 | |||
1 1 | SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE | ||||||
1 1 0 | Składka euratomu na wydatki operacyjne | 459 793 637,68 | 379 973 637,68 | ||||
1 1 1 | Środki odzyskane z wydatków operacyjnych z poprzednich lat | 8 439,33 | 8 439,33 | ||||
ROZDZIAŁ 1 1 - OGÓŁEM | 679 790 382,68 | 459 802 077,01 | - 80 000 000 | 679 790 382,68 | 379 982 077,01 | ||
1 2 | SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE | - 0,08 | - 0,08 | ||||
1 2 0 | Składka euratomu na wydatki administracyjne | 41 127 422,32 | 41 127 422,32 | 41 127 422,32 | 41 127 422,32 | ||
1 2 1 | Środki odzyskane z wydatków operacyjnych z poprzednich lat | 1 872 577,68 | 1 872 577,68 | 1 872 577,60 | 1 872 577,60 | ||
ROZDZIAŁ 1 2 - OGÓŁEM | 43 000 000 | 43 000 000 | - 0,08 | - 0,08 | 42 999 999,92 | 42 999 999,92 | |
Tytuł 1 - Ogółem | 722 790 382,68 | 502 982 077,01 | - 0,08 | - 80 000 000,08 | 722 790 382,60 | 422 982 076,93 | |
2 | ROCZNE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | ||
2 1 | ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA | ||||||
Tytuł 2 - Ogółem | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | |||
3 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER | 170 000 000 | 123 000 000 | 170 000 000 | 123 000 000 | ||
3 1 | WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER | ||||||
Tytuł 3 - Ogółem | 170 000 000 | 123 000 000 | 170 000 000 | 123 000 000 | |||
4 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 160 982,09 | 160 982,09 | 160 982,09 | 160 982,09 |
4 1 | DOCHODY RÓŻNE | ||||||
Tytuł 4 - Ogółem | p.m. | p.m. | 160 982,09 | 160 982,09 | 160 982,09 | 160 982,09 | |
5 | INNE DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | ||
5 1 | DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW | ||||||
Tytuł 5 - Ogółem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | |||
OGÓŁEM | 897 190 382,68 | 630 382 077,01 | 160 982,01 | - 79 839 017,99 | 897 351 364,69 | 550 543 059,02 |
WYDATKI
Tytuł Rozdział | Dział | Środki 2014 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota | |||||||||
Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | ||||||||
1 | WYDATKI NA PERSONEL | - 139 017,99 | - 139 017,99 | ||||||||||
1 1 | WYDATKI NA PERSONEL W PLANIE ZATRUDNIENIA | 23 880 000 | 23 880 000 | 23 740 982,01 | 23 740 982,01 | ||||||||
1 2 | WYDATKI NA PERSONEL ZEWNĘTRZNY (PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY I EKSPERTÓW KRAJOWYCH) | 7 477 000 | 7 477 000 | 7 477 000 | 7 477 000 | ||||||||
1 3 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | ||||||||
1 4 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 744 000 | 744 000 | 744 000 | 744 000 | ||||||||
1 5 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||||||||
1 6 | SZKOLENIA | 803 000 | 803 000 | 803 000 | 803 000 | ||||||||
1 7 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM | 1 217 000 | 1 217 000 | 1 217 000 | 1 217 000 | ||||||||
1 8 | STAŻE | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | ||||||||
Tytuł 1 - Ogółem | 35 884 000 | 35 884 000 | - 139 017,99 | - 139 017,99 | 35 744 982,01 | 35 744 982,01 | |||||||
2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE | 300 000 | 300 000 | ||||||||||
2 1 | KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 1 178 000 | 1 178 000 | 1 178 000 | 1 178 000 | ||||||||
2 2 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||||||
2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 476 000 | 476 000 | 476 000 | 476 000 | ||||||||
2 4 | WYDATKI NA WYDARZENIA I KOMUNIKACJĘ | 300 000 | 300 000 | 600 000 | 600 000 | ||||||||
2 5 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 326 000 | 1 326 000 | 1 326 000 | 1 326 000 | ||||||||
2 6 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 372 000 | 372 000 | 372 000 | 372 000 | ||||||||
2 7 | WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA | 464 000 | 464 000 | 464 000 | 464 000 | ||||||||
Tytuł 2 - Ogółem | 7 116 000 | 7 116 000 | 300 000 | 300 000 | 7 416 000 | 7 416 000 | |||||||
3 | WYDATKI OPERACYJNE | ||||||||||||
3 1 | BUDOWA ITER, W TYM PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ITER | 650 098 382,68 | 438 722 077,01 | 6 142 000 | - 71 050 000 | 656 240 382,68 | 367 672 077,01 | ||||||
3 2 | TECHNOLOGIA DLA ITER | 18 022 000 | 12 000 000 | - 4 922 000 | - 3 000 000 | 13 100 000 | 9 000 000 | ||||||
3 3 | TECHNOLOGIA DLA SZERSZEGO PODEJŚCIA I DEMO | 11 870 000 | 10 760 000 | - 770 000 | - 5 950 000 | 11 100 000 | 4 810 000 | ||||||
3 4 | INNE WYDATKI | 4 200 000 | 2 900 000 | - 450 000 | 3 750 000 | 2 900 000 | |||||||
3 5 | BUDOWA ITER - ŚRODKI POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER | 170 000 000 | 123 000 000 | 170 000 000 | 123 000 000 | ||||||||
3 6 | ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH NA OKREŚLONE POZYCJE WYDATKÓW | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | ||||||||
Tytuł 3 - Ogółem | 854 190 382,68 | 587 382 077,01 | - 80 000 000 | 854 190 382,68 | 507 382 077,01 | ||||||||
OGÓŁEM | 897 190 382,68 | 630 382 077,01 | 160 982,01 | - 79 839 017,99 | 897 351 364,69 | 550 543 059,02 |